出差管理及費用報銷標準規定

2021-03-03 22:03:19 字數 1134 閱讀 2135

一、總則

為保證工作需要,嚴格控制不合理開支,特制定本規定。

二、出差審批

(一)員工市內出差由各部門負責人審批。

(二)員工市外出差,由部門提出申請,說明出差事由、時間、地點,報公司分管領導審批。

三、出差伙食補貼標準

(一)市內出差伙食補助費標準

凡因公出差到市內近郊七區,即渝中區 、江北區、沙坪壩區、九龍坡區、渝北區、大渡口區、南岸區,不實行誤餐補助辦法。到市內遠郊地區出差,每人每天伙食補助費定額包乾15元。

(二)市外出差伙食補助費標準

1. 到京、津、滬、深圳、珠海、廈門、廣州、海南等省、市出差,每人每天伙食補助費定額包乾60元。

2. 除上述地區以外的市外地區出差,每人每天伙食補助費定額包乾40元。

3. 凡市內遠郊、市外出差,報銷了出差伙食補助的,應按補貼天數交回公司食堂中餐券。

四、出差住宿費用報銷標準

(一)市內遠郊區(市)縣出差,每晚住宿費不超過200元/間。

(二)市外京、津、滬、深圳、珠海、廈門、廣州、海南等省、市出差,每晚住宿費不超過400元/間。

(三)上述地區以外的其他市外地區出差,每晚住宿費不超過300元/間。

(四)公司高層領導出差住宿,最高標準為三星級賓館,但確因工作需要可憑住宿發票據實報銷。

(五)凡同時同性別兩人以上出差,住宿標準間,費用標準同上。

五、出差交通費報銷標準

(一)市內出差可乘坐中巴車或大巴車,憑票實報實銷。特殊情況需乘坐計程車須經部門經理(負責人)同意,報分管領導審批後方可報銷。

(二)市外出差根據工作需要可乘座火車硬臥車廂、輪船三等艙、飛機普通艙位。

(三)市外出差到達目的地後,當地交通費定額包乾,每人每天不超過30元,憑票報銷。確因工作需要交通費用超支,需詳細說明辦理事項、起止地點,經部門經理(負責人)審核並報分管領導審批後報銷。

六、報銷審批程式及許可權

(一)無論市內、市外出差,報銷差旅費時,應由本人填寫"差旅費報銷單",寫明出差起止時間、地點、事由,部門經理(負責人)審核,分管領導審批。

(二)出差人員所借支差旅費,回公司後一周內必須完清報銷手續,沖銷借支、交清餘額,否則,財務部門有權從其工資中扣回。

(三)出差期間若需發生應酬招待費用,應提前計畫、申報,經部門經理(負責人)審核,公司分管領導審批後據實報銷。

出差報銷 費用報銷

各項費用開支標準及審批程式 第一條為進一步完善財務管理,嚴格執行財務制度,依據規範化管理,規範公司的借款 請款 費用報銷 出差報銷管理程式,特制定本管理規定。第二條借款及報銷審批程式 一 員工出差先填寫 出差申請表 經部門經理審核,報總經理批准後,方可出差。二 出差借款 員工憑已批准的 出差申請表 ...

公司出差及費用報銷辦法

浩華不動產機構 出差及費用管理辦法 第一章總則 第一條為規範公司各類人員出差及其費用管理,合理使用差旅費用,提高出差效率,特制定本辦法。第二條公司員工外地出差,應事先填寫出差申請,經各分公司總經理批准同意後,方可出行。第三條出差人員返回後,應及時填報出差報告。第二章出差程式 第四條出差及報銷手續 1...

出差費用報銷規定2019定稿

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