費用報銷規定

2022-12-25 00:21:02 字數 868 閱讀 5204

第一條現金報銷需填製報銷憑證,按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額,由部門經理、審核人員、總經理審核簽字後交財務核報。(附流程)。

第二條申購物品須事先填製物品申購單,經部門經理、辦公室簽字後交財務部,物品單價在300元以上(含300元)須總經理審核簽字,未經審批,擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業用品自行購買後至辦公室辦理登記後財務核報。

(附流程)

第三條員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發票每人每餐報銷10元。外出聯絡工作,應乘坐公交車輛,按實報銷,若有特殊情況,經部門經理事先同意方可乘坐計程車輛,報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。

第四條業務招待費:因工作需要招待客戶或贈送禮品,費用在1000元以上者應事先填製特批單,報總經理審核簽字後交財務部,財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明,並由經辦人及部門經理在該張發票背後簽字。

(附流程)

第五條市外差旅費:員工因公赴外省、市出差,路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票,輪船票不超過三等艙位;遇有急事需乘飛機的,必須事先填製特批單,經總經理簽字後交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。

住宿費每日標準為150元,伙食補貼每日80元,上述兩項費用可累計使用。(附流程)

第六條員工參加有關於本職工作的進修需經部門經理、總經理同意,並至管理部登記備案,所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。

第七條員工因病就診發生的費用按公司有關醫療費用報銷規定執行。

第八條員工因探病發生的費用,除受總經理委派外,均不能報銷。

第九條手機費:凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下,超出部分由領用人自行承擔,遇特殊情況需提高額度,應填製特批單,經總經理批准。

費用報銷管理規定

一 制度概況 1 目的 為規範費用報銷流程,提高工作效率,特制定此制度。2 適用範圍 3 內容 3.1 責任歸屬 3.1.1 費用發生部門負責人 指經理 對業務發生的真實性和費用的合理性負責,同時對單據的合法性負責 3.1.2 財務部門費用審核人依照相關法規及公司有關制度對報銷單據進行審核,對單據的...

費用報銷管理規定

三 出差住勤補助 工作人員出差外地的伙食補助,不分途中和住勤一般地區每人每天補助標準為 100 元 按實際天數計算 參加會議人員憑會議證明報銷 四 夜間乘火車補助規定 出差期間在夜晚 從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6 小時以上 未坐臥鋪的,發給夜間乘車補助費,其標準為 按夜間乘坐慢車硬座或直快...

費用報銷管理規定

淮安 費用報銷管理制度 為了加強發票管理和財務監督,降低企業涉稅風險,根據國家稅局相關政策並結合本公司實際情況,特制定如下報銷管理制度 一 增值稅專票管理規定 1.發生可抵扣費用專案時,經辦人需要事先準備好公司的開票資料 財務可提供 以備需要,避免因準備不足而延誤開票。2.經辦人取得增值稅專票後須檢...