財務制度許可權

2021-06-09 05:07:19 字數 687 閱讀 6104

星創物業財務部門管理許可權

為了加強財務票證的管理,不僅要對票據的真實性、準確性進行管理,還要對費用的合理行進行審核,現對票據的金額審批許可權作如下規定。

1、 借支單管理許可權

1.1日常費用

0<1000元(含1000元) ,主管會計簽字1000元<3000(含3000元),總經理簽字3000元以上,董事長簽字

1.2社保報批流程

初審:人事部

複核:財務部

批准:總經理董事長

2、報銷管理許可權

2.1日常費用

0<1000元(含1000元) ,主管會計簽字1000元<3000(含3000元),總經理簽字3000元以上,董事長簽字

2.2社保費用報銷

初審:主管會計

複核:總經理

批准:董事長

3、 付款申請單審批許可權

3.1金額範圍:

0<3000元,總經理簽字

3000元以上,董事長簽字

3.2審批流程

會計—>總經理->董事長

4、 員工個人借款

無論金額大小簽字權:總經理

5、 附則

5.1本辦法由財務部制定,本辦法的修改權、解釋權歸財務部所有。

5.2本辦法經總經理董事長審批後,當日即可執行。

5.3公司原有制度與本制度衝突,自本制度頒布之日起,自動廢止。

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