合理化建議管理辦法

2023-02-06 15:48:03 字數 985 閱讀 8847

1目的建立公司合理化建議提出、採納和獎勵程式,以確保公司的持續改進。

2適用範圍

適用於公司任何員工或集體對公司生存和發展所提出的建議。

3相關部門職責

質量部負責合理化建議的收集整理工作,並組織相關部門及人員對合理化建議進行評審和採納。同時質量部提合理化建議的獎勵辦法,以保障員工對參與公司管理的熱情。

其餘部門負責參與合理化建議評審和實施。

4工作程式

4.1定義

合理化建議是指任何員工個人或集體對公司生產、經營或管理的任何環節所提出的、超出其職責範圍以外的、具有可操作性的改進方法和措施。

4.2提出

4.2.1合理化空白建議單放置於各辦公室,員工可隨時領取。質量部負責確保任何員工都能隨時得到合理化空白建議單。

4.2.2需要時員工可隨時從各辦公室領取空白建議單加以填寫,以提出對公司經營管理各方面的建議,填寫需注意:

a)必須填寫建議姓名和日期;

b)在「現狀分析」一欄中應對現狀加以說明,並對其產生的原因和將導致的隱患加以分析;

c)在「期望或目標」一欄中應清楚說明建議者希望通過採取一定改進措施後應達到的具體目標;

d)在「實施辦法」一欄中,建議者應清楚說明為達到其目標,應採取的具體措施和步驟,該措施應具有合理性和可操作性;

4.2.3填寫完整的合理化建議單,由建議者交給質量部。

4.3評審

4.3.1質量部負責組織對員工合理化建議的評審工作。評審可採取有關部門人員簽署意見

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或召開合理化建議評審會進行討論的方式進行,由質量部負責確定具體方法。

4.3.2評審人員應對合理化建議的可行性、經濟性、安全性和時效性等方面進行綜合評價,作出採納與否的結論,結論應填寫於合理化建議單中並由評審人員簽字認可。

4.3.3辦公室應根據評審過程和結論填寫評審意見。

當合理化建議被採納時,評審意見應有具體實施計畫,以便合理化建議的落實;當合理化建議不予採納時,評審意見應有不被採納的具體原因解釋,以便於建議者接受。

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