財務管理稽查制度

2021-06-05 11:11:46 字數 1186 閱讀 5035

為進一步規範和加強機關財務管理,確保各項工作正常順利開展,根據國家、省、市有關會計制度和財經政策及規定,結合實際,特制定本制度。

機關財務管理要嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度,堅持勤儉辦事,正確處理工作需要和資金供給關係的原則。要合理編制年度預算,準確及時地反映單位財務狀況;做好內部核算,在理清資金使用渠道的基礎上合理安排支出;加強流動資產、固定資產和負債管理;健全財務管理的各項規章制度,按照有關規定做好財務控制和監督工作;認真編報財務報告和財務分析,提高財務管理水平。機關內部財務管理和經費開支要在局領導班子集體領導下,嚴格執行"一支筆審批"制度。

一、收入管理

1、各項收入全部納入單位預算,統一核算;

2、嚴格按照"收支兩條線"的規定要求,有關收入必須及時、足額上繳;

3、各分局爭取的經費,可彌補和改善工作經費不足的問題,但必須合理合法,各項收入必須納入單位預算管理。

二、支出管理

1、財務人員必須嚴格按《會計法》的有關規定辦事,嚴格按照有關財務規章制度規定和開支範圍及開支標準,做到賬目清楚,日清月結;要及時掌握會計資訊,對費用開支、基礎管理、資金情況要及時向領導匯報,供領導決策參考;要根據各自的工作職責積極完成工作任務。

2、對於重大開支專案及支出金額,需做出用款計畫,經局務會集體研究審議批准後方可使用。

3、發生各項經濟業務後,所取得的原始單據必須符合國家的統一規定,特別注意將用途、名稱、規格、數量、單價、金額的大小寫等項內容填寫清楚。

4、發票報銷均由經手人簽名。

三、暫付款管理

1、各股室預借差旅費或其他公務預借款,應提前填寫借款單,註明款項的用途、金額等內容,需經局長審核批准,根據實際需要預借;

2、無特殊重要情況,個人一般不得借用機關現金。特殊情況需借款時,1000元以內主要領導批准,超過1000元,經局領導集體研究批准。

3、無論是單位還是個人借款,期限不得超過三個月。計財股在借款人未結清借款的情況下,不與借款人發生新的借貸行為。

四、支票、現金及印鑑管理

銀行轉賬支票和銀行現金支票及印鑑要由專人妥善保管,財務人員必須嚴格執行國家有支票管理的各項規定。未經使用的現金支票、轉賬支票由出納員保管,簽發支票所使用的各種印章,須另交專人保管;填寫錯誤的轉賬支票和現金支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一併妥善儲存;支出金額在1000元以上的費用,原則上採用轉賬支付;轉賬支票、現金支票一律不准外借其他單位使用,任何個人購買物品,均不得借用機關支票及現金,出納員存放現金不許超過規定限額。

財務管理稽查制度

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