合同付款管理制度

2021-04-24 05:02:39 字數 400 閱讀 9484

一、 各審核節點人員須盡職盡責,各業務部門切實履行公司驗收制度,對不具備付款條件而發起的付款流程而又無特殊申明的,付款申請一律退回,同時追究發起部門及任何審核通過審核節點人員的責任。

二、 各環節審批人員對於不符合程式要求的流程可退回發起人,對資料或填寫不全的須要求發起人進行補正資訊。

三、 出納付款時必須嚴格按審批通過的資金計畫執行,對於資金計畫外的款項支付必須經總經理審批通過後方能支付。

一、 本制度經總經理審批後執行。

二、 各相關人員如違反制度處理相關工作,對公司造成損失將處以100元至500元的處罰。

三、 本制度未盡事宜,按照國家有關法律、法規和本公司章程的規定執行。

四、 本制度可根據公司發展和行業環境變化需要適時修改,報總經理審批。

五、 本制度解釋權歸xx公司。

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