糾正和預防措施控制程式

2021-03-04 09:29:48 字數 998 閱讀 8636

4.1.4 實施和驗證糾正措施

4.1.4.1 糾正措施涉及的責任部門(人)應及時糾正不合格品、不符合項等,並按糾正措施要求認真實施,消除產生不合格的原因。

4.1.4.2 糾正措施完成後,應通知工程部對其驗證。

4.1.4.3 工程部應及時組織有關人員對糾正措施實施的有效性予以驗證。

4.2 預防措施

4.2.1 分析潛在不合格的原因

4.2.1.1 各部門應根據工程建設專案管理的實際,適時也收集潛在不合格的資訊,這些資訊有以下的**:

——工程建設專案管理mis系統中的過程和作業資訊記錄;

——管理體系內部/外部審核結果;

——質量體系執行記錄服務回訪報告等。

4.2.1.2 對這些潛在不合格存在的原因進行分析,分析的方法可參照本程式5.1.3.1內容。

4.2.2 預防措施的制定和實施

針對4.2.1.2分析的原因,各部門主管組織提出預防措施及其實施計畫;經部門主管審定後,報管理者代表批准。管理者代表批准後,責任部門應認真執行。

4.2.3 預防措施有效性的驗收

4.2.3.1 責任部門的預防措施實施完成後,應與工程部、綜合管理部及時聯絡;工程部、綜合管理部應及時組織人員對其有效性進行驗證。

4.2.3.2 各相關部門應組織收集和整理質量資訊,這些資訊**於:(但不限於此)

——驗證有效的糾正/或預防措施;

——監理部或施工單位反饋的各種資訊;(可在mis系統中獲得)

——各種外出會議獲得的資訊等。

4.2.3.3 各相關部門在每年公司管理評審前,將採用預防措施及效果和收集的質量資訊予以彙總,作為管理評審的輸入檔案,提交管理評審。

4.3 糾正或預防措施若涉及修改程式檔案(或作業檔案)時,應按《檔案控制程式》要求執行。

4.4 供方的糾正措施的監督、檢查

專案監理應對供方出現的不合格及所採取的糾正措施進行檢查和督促,並將有關情況向公司報告。

5 相關檔案

《內部審核控制程式》

《檔案或資料控制程式》

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