市場部出差管理制度

2021-03-04 05:43:34 字數 697 閱讀 4793

四、費用報銷

第七條報銷程式

1、出差人根據本制度有關規定填寫報銷單後並持出差申請單到財務部進行審核。

2、出差人持出差審批人簽准(一般員工由部門負責人簽准)確認後的差旅費報銷單(附差旅費用明細表),呈報至財務部。

3、財務部嚴格按制度規定和標準進行審核:根據車票、出差時間與回返時間確定

報銷人員出差天數;根據住宿發票確定住宿天數、住宿費用總額;根據差旅費標準審核費用是否超支。經審核無誤後在差旅報銷單上簽字確認。經人力資源部遞總經理助理確認,由總經理審批後予以報銷。

如有必要,單據影印乙份交由人力資源部存檔備案。

4、准許報銷的專案:出差期間因公支出的下列費用,准予據實報銷。

a、乘**通工具必須根據其乘座標準出具購票證明單或票根證明,超標自負,搭乘本公司交通工具不予報銷交通費。

b、餐費補助按標準領取。

c、因公攜帶的行李托運費、物件寄存費應取具正式的運費收據。

5、出差人員返回公司後沒有特殊情況下,5個工作日內必須到財務部辦理報銷手續。

第八條出差期間返回公司時為24:00後的,則次日休息1天。如有特殊情況酌情處理。

第九條員工出差應本著節約時間、節儉費用、提高辦事效率的原則,公事辦完後要立即返回,不准無故延長出差時間。

五、附則

第十一條本制度監督責任部門為公司人力資源部及財務部。

第十二條本制度經總經理核准簽字後生效,修改時亦同。

市場部管理制度

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