差旅費管理辦法

2022-12-03 11:21:03 字數 753 閱讀 9408

為加強管理,提高出差辦事效率,參照財政部《關於**國家機關、事業性單位工作人員差旅費開支的規定》(財【2006

313號),結合公司實際情況,制定本辦法。

第一章借款規定

一、公司員工因工作需要到省外(或省內需領用差旅費)出差的,需事先由本人填寫「出差審批單」,由所在部門經理簽字蓋章,經公司分管領導(或總經理)批准後方可出差。出差人員報銷時,持已批准的「出差審批單」和經本單位領導簽字蓋章後的報銷單據辦理報銷手續。省內出差(不需領用差旅費)的,不需填寫「出差審批單」,報銷時由本單位領導簽字後即可辦理報銷手續。

(需要提供出差報告單的要附加出差報告單)

二、借款金額計算

借款金額=出差地點的往返車票金額+預計出差天數×(住宿標準+伙食補助+交通費補助)

公式中的住宿標準、伙食補助、交通費補助指規定內本人應享受的。

三、出差人員外出參加會議,應持會議通知,並徵得分管領導(經理)批准後,方可出差借款參加會議,其會議費用支出由分管領導(經理)審批後隨差旅費一起借款。

四、公司員工須在公司培訓計畫內參加培訓,其發生的培訓費或學費,由公司人事部門簽字認可後辦理借款或報銷。

五、確因工作需要出差人超過規定標準乘坐飛機、火車軟臥等交通工具的,需經公司總經理簽字後,方可辦理借款或報銷。

六、差旅費以外的其它業務開支費用借款,應經本單位分管領導簽字認可後,隨差旅費一起借款。

七、江蘇省內出差,原則上不予借款。

八、因前次出差回來後乙個月內沒有到財務部門辦理報銷的,再次出差不予借款。

第二章報銷規定

差旅費管理辦法

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