房地產開發有限公司費用報銷管理規定

2022-11-24 11:00:04 字數 2031 閱讀 4987

1目的1.1規範公司費用報銷制度,做到有計畫、合理地控制費用支出,節省資金,促進企業健康發展。

2適用範圍

本規定適用於地產體系。

3職責3.1各項費用支出必須符合公司的財務制度,不符合規定的應予以退回,不予報銷,如當事人有不同意見,由當事人上報請示其部門經理或分管領導。

3.2報銷人須在費用發生後5個工作日內辦理報銷手續。月度內費用原則上在該月度內報銷完畢。逾期不辦者原則上不予報銷,特殊情況需提前向其部門負責人及財務負責人報告。

4定義和術語

4.1費用是指在經營管理活動過程中發生的各項消耗性支出。

4.2費用報銷的管理包括:費用內容和範圍的界定;費用定額和標準的制定;費用的歸集和分攤;費用發生前的借款;費用發生時原始票據的取得;費用發生後報銷單據的填寫;審核和審批的規範。

4.3擬報銷的發票必須已明確填列以下要素:付款單位(本公司)、商品名稱、數量、單價、金額、日期等。

5工作程式

5.1費用報銷要求

5.1.1費用報銷單據的要求:支付費用應當取得合法有效的憑證,其中外來憑證應有「稅務監製章」或「財政監製章」,自製憑證應當符合公司統一設計和使用的式樣。

5.1.2費用報銷的內容應當真實、合理;報銷的憑證應當合法、有效;報銷的手續應當健全、嚴格。

5.1.3各項費用開支一律憑正式發票報銷,沒有正式發票不得報銷,特殊情況需經董事長審批。

5.1.4費用報銷發票必須要求開票單位填寫清楚。大、小寫不符,金額改動、要素不全的發票,一律不予報銷。

5.1.5辦理報銷必須使用簽字筆逐項填寫。對支出內容填寫不清的、單據填寫數額與附件不一致的,核查人有權退回報銷單據重新辦理報銷手續。

5.1.6報銷時弄虛作假、虛報冒領者,除退回所報銷金額外,還要處以所報銷金額5倍的罰款。情節嚴重的公司將給予包括除名在內的其他行政處分。

5.1.7財務人員應不定期對公司購買的煙、酒等使用情況進行檢查,每月至少對庫存數量盤點一次。

5.2各種費用規定

5.2.1對於已享受公司各類專項補貼(如住房補貼、生活補貼、通訊補貼等)的人員,其日常發生的相關租房、交通、通訊等費用均不得報銷。

在支付由公司承擔的員工集體宿舍的房租應附有行政部審核、總經理簽批同意的申請手續。

5.2.2公司人員因工作需要可招待客戶, 餐飲費使用標準根據客人級別分別對待,具體標準見附件1。菸酒標準為香菸50元左右,白酒類為50-120元一瓶,超過120元需董事長批准。

5.2.3公司參加接待人員不得超過來客人數。招待後如需安排其他活動,需請示分管領導,費用不得超過招待費用的一半。

5.2.4公司發生各類招待費用時,應遵循先審批後實施的原則,首先填寫《招待費報銷審批表》附件3時並履行相關審批手續後,由行政部進行登記彙總保管,安排相關接待事宜。

報銷時須附上該審批表作為報銷憑證,但不作為會計憑證的附件,嚴禁在會計憑證及所附發票上註明招待單位和人員等相關資訊。

5.2.5屬於派駐外地工作的人員:

享受了駐外補貼的人員回派出地或戶口所在地開會或其他因公事務,往返路途的車費可以實報實銷,但住宿費及出差補貼等費用不予報銷;若無駐外補貼的人員回派出地或戶口所在地開會或其他因公事務,可按正常出差報銷路費、住宿費及出差補貼。具體標準見附件2。

6.審核審定

6.1費用報銷審批流程

6.1.1單據填製:費用報銷經辦人填寫報銷單據並貼上相關附件。

6.1.2部門審核:由經辦人將填製完畢的報銷單據交由審核人進行審核。

6.1.3費用審批:經辦人將部門審核完畢的費用報銷單據報總經理審批。

6.1.4財務核查:審批完畢後的費用報銷單據交由財務部進行財務核查。

6.1.5報銷入賬付款:出納按照已完成審批、核查的費用報銷單據進行入賬付款。

6.2財務審核內容主要有:1.是否符合公司財務規定。2.是否超標並註明出超標多少。

7.附件

7.1業務招待費及接待標準

7.2差旅費報銷標準

本規定自2023年2月1日起執行,此前相關檔案同時廢止。

江蘇匯豪房地產開發****

2023年2月1日

附件7.1:業務招待費及接待標準

附件2:差旅費報銷標準

附件3:

招待費報銷審批表

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