1、 目的
公司各部門是否按照gsp標準施實
2、 評審依據
a)《藥品經營質量管理規範》
b)《藥品經營質量管理規範細則》
3、 評審時間
2023年12月18日
3、 參加人員
質量領導小組:張中會沈文劉文林柴寧琦黃春鳳馬建新牛偉4、 評審資料
a) 各部門管理評審報告
b) 內部質量審核原始記錄
5、 議題
c) 公司認證以後是否按照gsp標準操作
d) 公司制定的管理制度及公司的質量體系是否需要制定和完善e) 今後的工作安排
本計畫傳送到:總經理、各部門負責人
本報告傳送到:總經理、各部門負責人
海南南島醫藥******附件編號:
內部質量審核原始記錄
受審部門:共頁
內審年度: 共頁
受審日期: 共頁
記錄清單: 共頁
審核報告: 共頁
檢查表: 共頁
不合格報告:共頁
年月日海南南島醫藥******
方針目標實施情況檢查評分標準
內部審核報告
審核目的 通過對公司iso9001質量管理體系自2012年5月18日正式實施以來的運 況開展內部審核,嚴格 細緻地調查各條款在各相關部門的實施情況,深入挖掘體系中存在的各類問題,對所發現的不符合專案及時制定相應的糾正措施並跟蹤落實,對糾正難度大無法落實的專案提公升管理評審會議進一步落實,以確保整個體...
內部質量管理體系審核報告
編號 sj qj 13 編制 劉訓陽 審批 李朝暉 日期 2013年12月5日 內部質量體系審核報告 本次審核由孫秀坤任公司內審組組長,共組織了五名內審員按內審計畫要求進行審核,審核組織人員均有資格的授權人員組成。本次內審是我公司根據 中華人民共和國特種裝置安全法 和tsg g0001 2012標準...
內部質量審核控制制度
1.目的 為驗證質量管理體系是否符合策劃的安排 是否符合標準和質量管理體系的要求,是否得到有效的保持 實施和改進,特制定本程式。2.適用範圍 適用於質量管理體系的內部質量審核。3.組織與職責 3.1.管理者代表 a 全面負責內部質量管理體系審核工作 b 選定審核組長及審核員,並審批年度內審計畫 審核...