倉庫管理流程

2022-09-25 17:06:02 字數 1769 閱讀 4051

倉庫日常管理工作流程

外購成品進倉庫管理流程

1、 倉庫根據已審核的《採購訂單》內容準備收貨。

2、 廠家送貨到達後,倉管員拿到《送貨單》後,應檢查送貨單上送貨單位名稱、送貨單位印章、經手人簽名、採購訂單號碼、貨品的名稱、規格、數量。倉管員與採購清單核對無誤後開始收貨,若收貨量大於訂購量時,應取得銷售部門有關人員書面通知後方能收貨。

收貨時應注意:①檢查貨物規格型號、數量是否相符。

檢查貨物質量是否合格。

3、 倉管員收貨無誤後,在《送貨單》上簽收,並蓋上收貨專用章,一聯自留,一聯交對方。同時倉管員應開具《貨物驗收單》,《貨物驗收單》上應註明送貨單位名稱、採購訂單號碼、貨品的名稱、規格、實收數量以及倉管員簽字,倉管員收貨時需要退貨時,需在送貨單上簽字註明原因,並將貨物包裝好,還給送貨人。

4、 台賬操作員根據《貨物驗收單》內容,在電腦上開具單據,原材料應開具《收料單》,機物料消耗、低值易耗品的應開具《收貨單》,單據均寫明送貨單位名稱、採購訂單號碼、貨品的名稱、規格、實收數量,同時寫上經手人和開具人,一式三聯,第一聯存根自留,第二聯回單聯,送交銷售部,第三聯財務聯,連同蓋章簽字的《送貨單》辦理財務手續。

5、 返修品回倉庫時,應根據質檢員、倉管員簽字的《維修單》為依據收貨,質檢員、倉管員核實貨物無誤後,簽字蓋章收貨,台賬操作員根據《維修單》在電腦上開具《返還單》,並註明原《維修單》編號,一式三聯,一聯存根自留,一聯交貨物需要部門,一聯交財務。

6、 貨物收到後按照保管條件、存放要求分類存放。

7、 每日台賬操作員根據開具的《領料單》、《收貨單》登記卡片賬和台賬。

半成品或成品進倉庫管理流程

1、 半成品或成品交貨前,需要由質檢員開具《產品驗收單》,驗收單上應註明產品的名稱、規格、數量,雙方確認資訊無誤後,應在經手人和檢驗人欄簽字。

2、 倉管員收貨時應根據開具的《產品驗收單》入庫,認真核對產品規格和數量後,在《產品驗收單》上簽字並蓋章,一聯自留,一聯交給質檢員,一聯交財務部。

3、 台賬操作員應根據《產品驗收單》開具《成品入庫單》、《半成品入庫單》,一式三聯,一聯自留,一聯交質檢員,一聯交財務。

4、 開具了《退庫單》的產品入庫,質檢員再次檢驗時,應根據《退庫單》重新開具《產品驗收單》,質檢員、倉管員簽字蓋章。台賬操作員應重新開具《產品入庫單》、《半成品入庫單》,一式三聯,一聯自留,一聯交質檢,一聯交財務。

5、 每日台賬操作員應根據《成品入庫單》、《半成品入庫單》登記卡片賬和台賬。

6、 產品入庫後應按照保管條件、存放要求分類存放。

外購成品出倉庫管理流程

1、 車間應提前3-5天開具《領料清單》,應註明領料申報數量,可以出成品或半成品的數量,及時交送倉管員,方便倉管員提早準備。

2、 倉管員收到《領料清單》後,準備貨物,確認貨物均有後開具《領料單》,註明申報貨物名稱、規格、數量,實領數量,確認無誤後在《領料單》上簽字,車間領用人員簽字。《領料單》一式三聯,一聯交車間,一聯交倉管,一聯交財務。

3、 每日台賬操作員應根據《領料單》登記卡片賬和台賬。

生產產品、半成品出倉庫管理流程

1、 銷售部開具《產品銷售單》,倉管員根據《產品銷售單》清出產品後,開具《出庫單》,註明產品名稱、規格、數量,並簽字蓋章。產品運走時領走人員需簽字。

2、 倉庫管理員需要開具《貨物出廠證明》簽字後交與門衛,方可出廠。

3、 財務部根據《出庫單》開具《送貨單》,註明公司名稱、產品名稱、規格、數量,寫上經手人、開具人,並蓋上公司章。一式三聯,一聯自留,一聯送銷售部,一聯對方公司。

4、 每日台賬操作員應根據《出庫單》登記卡片賬和台賬。

月底倉管員應與台賬操作員一起盤存,做到帳實相符,如實填寫倉庫盤存表,並送交財務部。

倉庫管理流程

1,盤存 重新定名 品牌,商品名,規格型號,容量 定價 倉庫已下架商品的處理 處理破損,退貨 涉及到退換貨制度 及最新貨單的重新調整,庫存商品的預警 採購,倉庫根據庫存情況及產品銷貨情況及產品到達週期共同制定。庫存周轉率 庫存表的反饋。2,入庫,由庫管員同採購部共同點貨,採購部核對訂貨名稱及數量質量...

倉庫管理流程

1 採購部下定單時應該認真審核庫存數量,做到以銷定進。2 採購部審核訂單時,應根據公司實際情況,核定進貨數,杜絕出現庫存積壓,滯銷等情況。3 訂單錄入後,採購部通知供貨商送貨時間,並及時通知倉庫。4 當商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好,若出現破損 是原裝短少 鄰近效期...

倉庫管理流程

1.目的 為規範倉庫管理,特制定倉庫進銷存管理流程,主要內容 1原料入庫2原料保管和盤點3原料出庫 具體內容如下 2 原料入庫 入庫作業流程 商送貨到廠與收貨員進行數量交接,收貨員按照物料情況根據採購訂單合同 採購訂單明細 進行清點數量,並在第一時間報檢質檢,物料檢驗不合格,按照要求進行上報部門主管...