差旅費用報銷制度

2021-10-11 13:41:25 字數 1696 閱讀 2723

差旅費管理制度

為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,特制定本制度。

一、辦理程式

1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」,註明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批准後方可出差。若為臨時性出差,可向領導請示獲准後方可出差。

2、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見後方可報銷。

3、出差回公司應在一星期內報賬,當月費用必須當月報銷除特殊原因獲領導批准,若遲報時間超過乙個月以上則不予報銷。

4、出差人員借款需持批准後的「出差申請單」,填寫「用款申請單」,列明用款計畫,由部門負責人簽字擔保後,經財務負責人審核,分管領導審批後方可借款。

5、如出差時借款,本著「前賬不清、後賬不借」的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費實行「包乾使用,節約歸己,超支不補」。

(1)住宿標準(金額單位:元。下同):

(2)伙食補助費:

三、報銷辦法

(一)住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行。

4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按乙個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

(二)伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助;中午12時後離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時後返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷辦法

1、車(船)票原則上按票面金額報銷,旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批准後,方可報銷。

2、對於自帶車輛人員,交通費按出發地至到達地實際公共運輸**給予報銷,報銷標準為按同行人數乘以單位票價。

3、出差人員原則上不得乘坐計程車,但下列情況除外:

(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

(2)攜有鉅款或重要檔案須確保安全的;

(3) 收、發貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5) 執行特殊業務或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部門主管同意後方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意後方可報銷。

(四)其他

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得分管領導同意,並經安排領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據,對於公司代為訂票的,應保留影印件作為審核依據。如遇特殊情況無車票,需領導批准後方可報銷。報銷時需填製差旅費報銷清單及費用報銷單。

四、補充規定

外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

五、本制度自發布之日起執行。

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4.6報銷要求 4.6.1搭乘汽車時需正規電腦列印車票,如當地確無電腦車票,須部門經理核准,否則只可申報伙食補貼。報銷住宿費憑票報銷且發票需與出差路線相同,否則不予報銷。4.6.2食宿津貼補助條件 出差期間,公司提供住宿時取消住宿津貼。公司員工因公出差,如公司統一安排食宿,則員工不得享受個人食宿津貼...

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x科技 公司員工出差報銷的規定 2015年 一 出差補貼 1.出差需提前跟部門主管申請,註明時間 地點 客戶及預計返回日期,補貼統一規定為60元 天,不限制地方區域。2.該出差補貼,已包括了在出差期間的公司給予的餐費補貼15元 天 3.出差補貼,由財務根據業務員的考勤及出差日誌每月結算一次,在工資發...