支付結算自查報告

2021-08-28 09:23:24 字數 1246 閱讀 9651

人民銀行:

為加強銀行結算賬戶管理工作,維護支付結算的正常秩序,按照《中國人民銀行關於開展銀行業金融機構支付結算執法檢查的通知》檔案精神,以及關於**《中國人民銀行關於開展銀行業金融機構支付結算執法檢查的通知》的緊急通知檔案要求,我行領導高度重視,認真組織會計人員學習檔案精神,結合相關規章辦法,提出具體檢查要求,,現將自查情況匯報如下:

一、 加強組織領導明確責任分工

我行領導對此次自查工作高度重視,特別成立了以行長為組長,副行長為副組長、會計部門參加的的支付結算檢查領導組,主要負責對支付結算業務及相關管理工作的全面檢查。

二、 細化檢查流程明確自查重點

檢查組依據《中華人民共和國票據法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《票據管理實施辦法》、《支付結算辦法》、《人民銀行結算賬戶管理辦法》等相關法律規章制度,結合我行實際工作開展情況,將自查重點放在支付結算管理、人民幣銀行結算賬戶業務、票據業務、支付系統和支付資訊報送等方面。具體如下:

1、支付結算情況。我行會計人員嚴格按照有關法律、行政法規和《支付結算辦法》的規定管理支付結算,準確、及時、安全辦理,保障支付結算活動的正常執行。因我行業務相對單一,開戶企業較少,又不辦理個人業務,故我行結算方式較少,只涉及票據業務中的支票及匯兌兩種。

在對印章管理上,我行嚴格按照「不相容職務分離」的管理要求,按分工不同分別分配了各種印章、重要單證的使用與保管。在操作匯款業務時,每筆業務都按金額的多少收取手續費與工本費,收費標準綜合業務自動生成。

2、帳戶管理方面。為了減少賬戶開立、撤銷、變更等流程中出現的操作風險,確保存款人書面資料的真實性、完整性、合規性,我行參照人民幣銀行結算賬戶管理及系統業務處理辦法的相關規定,並結合我行日常支付結算特點,制定了相應的內控制度,內容包括開戶資料審核、報送人行、開立賬戶;賬戶變更、銷戶流程等。

3、反洗錢工作。我行由總行開發了反洗錢管理系統,對每日通過綜合業務系統發生的大額和可疑交易進行甄別,各分支機構責成專人每天進行兩次檢視,及時進行補錄業務和案例處理。

4、支付系統業務處理。對於我行的支付業務,主要通過參與人民銀行大小額支付系統,進行即時匯兌、不會出現壓票現象。同時,為了降低支付系統不穩定引起的銀行、客戶結算損失,我行制定了應急預案,主要包括營業網點應急預案、綜合業務系統使用應急預案。

5、非現金結算推廣方面。我行通過與工商銀行在網銀、信用卡和pos方面的合作,在非現金結算方面較以前相比已有了質的飛躍,我行在2023年通過非現金結算手段收支達160億元。

通過此次自查,使我行的支付結算工作得到了加強和提高,有效維護了支付結算的正常秩序,防範和遏制了違規操作進行的洗錢犯罪活動,確保了金融業務的穩健執行。

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