業務經營授權審批制度

2021-06-12 02:17:55 字數 547 閱讀 5700

第六條公司各部門對外簽訂的經濟合同,是財務部審核開支的重要依據,各部門及時向財務部提供經濟合同備份,以便於財務部統籌資金和及時付款。

第七條各公司及各部門經理應在日常費用的開支上嚴格把關,費用的發生應與各部門業務拓展的速度成正比。財務部應加強審核,根據審批許可權審批開支,超許可權開支應事先經董事長批准。

第八條為體現公正、公平原則,有審批許可權的經理不能審批自己經手的開支,部門經理經手的開支應由主管的副總或總經理審批,各公司負責人經手的開支應經董事長批准。

第九條本制度為公司經營管理制度的組成部分,由公司董事會批准後執行,具體條款由財務部解釋。

第一十條重大經濟業務事務處理辦法

公司的下列重大經濟業務必須經公司董事會批准後方可實施。

1、 向金融機構或其他企事業單位、個人貸款和融資;

2、 向外單位提供擔保和借款;

3、 改建擴建投資;

4、 對外重大經營合同;

5、 對外贊助、捐贈的支出;

6、 其他,見公司總經理許可權表。

第十一條本制度自批准之日起開始施行

附件:xx公司負責人許可權明細表

子公司業務授權審批制度

第1章總則 第1條目的 為加強對其子公司的控制管理,避免因子公司超越業務範圍或審批許可權從事相關交易或事項而給企業造成投資失敗 法律訴訟和資產損失,特制定本制度。第2條適用範圍 本制度適用於母公司對子公司的組織及人員的管理。第3條基本要求 1 子公司的組織設定應當規範高效,人員配備應當科學合理。2 ...

授權審批制度

第一章總則 第一條 為規範企業審批程式,加強內部控制,明確審批許可權,根據 中華人民共和國會計法 企業內部控制基本規範 制定本制度。第二條 本制度所稱的授權審批,包括職務性授權 制度性授權和臨時性授權。第三條 本制度用於規範企業資金 採購 存貨 銷售 固定資產 長期股權投資 籌資 預算 成本費用 擔...

公司授權審批制度

工程 資金支付授權管理制度 一 總則 為有效執行公司資金管理內部控制制度,規範資金支付審批流程,明確審批許可權,提高資金使用效率,控制資金使用風險,特制定本制度。2 資金支付分類 根據公司資金支付的性質,將資金支付分為兩大類 1 經營性支付 日常工作借支和費用報銷 2 非經營性支付 個人或其他單位往...