資訊系統管理授權審批制度

2022-12-18 05:54:02 字數 613 閱讀 5141

受控制度名

資訊系統管理授權審批制度稱檔案

編號執行部

門監督部門

部門考證

狀態第1條為了提高企業資訊系統的可靠性、穩定性、安全性,特制定本制度。第2條本制度適用於資訊部與各使用者部門使用企業資訊系統的相關人員。第3條企業中涉及到資訊系統方面的工作統一由資訊部負責。

第4條資訊系統管理授權的方式。

企業資訊系統的授權以職位說明書和授權書為基準,逐級授權,其他授權方式或越級授權視為無效。第5條企業資訊系統管理授權程式。

1.總裁授權運營總監全面負責企業資訊系統的開發、管理、修改等工作。2.運營總裁授權資訊部經理負責資訊系統的開發、管理、修改等具體工作。3.資訊部經理授權給下屬員工,完成相應工作。

第6條企業資訊系統管理中的檔案審批程式,如下圖所示。

資訊部員工

資訊部經理運營總監

總裁資訊系統管理的檔案審批程式示意圖

第7條企業中的各使用者部門對資訊系統只有根據其職級的使用權與建議權,而無修改權,否則造成的全部後果由當事人承擔。

第8條本制度由資訊部制定,解釋權、修改權歸屬資訊部。第9條本制度自總裁審批之日起實施,修訂時亦同。編制日期修改標記

審核日期修改處數

批准日期修改日期

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