物料入庫管理規定

2022-09-30 15:54:02 字數 2235 閱讀 2881

1. 總則

1.1 制定目的

規範物料入庫流程,使之有章可循。

1.2 適用範圍

本公司適用的原材料、半成品之入庫作業,悉依本規定辦理。

1.3 權責單位

(1) 資材部負責本規定制定、修改。廢止之起草工作。

(2) 總經理負責本規定制定、修改、廢止之核准。

2. 原材料入庫規定

2.1 暫收作業

(1) **商於送交物料時,必須填寫《進料驗收單》一式四聯,詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數量,並送到點收處。

(2) 將《進料驗收單》與本公司《訂購單》核對。

(3) 資材部點收人員對**商所送之物料進行點收,核對物料與《進料驗收單》無誤後,再核對訂單數量與所交數量是否相符,是否有超交現象。

(4) 超交之物料以退回為原則,但可以考慮讓廠商寄存,而不作進料驗收之處理。

(5) 點收人員核對無誤後,在《進料驗收單》上簽章,並將其內容轉記於《原材料暫收**表》。

(6) 《進料驗收單》第四聯由廠商留存作對帳等憑證,其餘三聯轉至品管部作進料檢驗用。

(7) 點收人員若在核對送交之物料時,發現數量不符,或混有其他物料,以及其他特殊情況時,得要求**商之送貨人員立即修改《進料驗收單》,或予以拒收。

2.2 驗收檢查

(1) 原材料的驗收檢查,由品管部進料檢驗單位依《進料檢驗規定》,實施檢驗。

(2) 進料檢驗結果有三種,即合格(或允收)、不合格(或拒收)與特採(或讓步接收)。

(3) 判定合格時,須將良品總數填入《進料驗收單》第一至三聯之合格欄內並簽字,經權責主管核准後,第三聯由品管部留存,第一至二聯轉交倉管人員,以利辦理入庫手續。

(4) 判定不合格時,須於《進料驗收單》第一至三聯上註明,並簽字,同時填寫《不合格通知單》一式兩聯,進權責主管審核後,留存《進料驗收單》第三聯及《不合格通知單》第二聯,將《進料驗收單》第

一、二聯轉倉管人員,將《不合格通知單》第一聯轉採購人員,以利辦理退貨手續。

(5) 判定不合格而暫收之物料應予以辦理退貨,但因實際需要,須對暫收中的物料的一部分或全部進行特採使用時,依《進料檢驗規定》中有關特採的流程辦理特採。

2.3 暫收退貨

判定不合格時,暫收中的物料需辦理退貨,按下列規定處理:

(1) 採購人員接獲《不合格通知單》後,應立即聯絡廠商辦理退貨手續。

(2) 倉管人員核對退貨物品與《進料驗收單》記錄是否一致,並留存第二聯,第一聯送交財務部。

(3) 倉管人員與廠商和對清點物料數量、品名一致時,進行物料交接,並在《原材料暫收**表》上註明,同時廠商簽字。

(4) 倉管人員依公司物品出廠管理相關規定,協助廠商辦理退貨物料出場手續。

2.4 入庫作業

判定合格之物料,應辦理入庫手續。

(1) 倉管人員核對物料數量與合格總數量是否相符,於安排物料進入倉庫後,在進料驗收單是受入庫數量內填上實收數量,經權責主管審核後,留存第二聯,將第一聯轉財務部。

(2) 倉管人員依《進料驗收單》與《原材料暫收**表》,將物料登記於庫存賬卡及賬冊內。

2.5 特採處理

判定特採之物料,應辦理入庫手續。

(1) 特採之物料數量由品管確認,並提出必要之處理方式,採購確定扣款金額或比例,填註於《特採申請單》之對策欄內。

(2) 《進料驗收單》上應註明特採,並標註扣款金額。

(3) 倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續。

3. 委外加工品入庫規定

參照原材料入庫規定辦理,需登記每一委外訂單的入庫數,以核對廠商從本公司領用的物料是否有短少之現象,於廠商請款時進行相應之扣除。

4. 半成品、產成品入庫規定

4.1 檢驗規定

(1) 製造部生產之半成品或成品,於入庫前,由現場物料人員開具《入庫單》,註明製造命令、產品名稱、編號、規格、數量後,送品管部檢驗。

(2) 品管部依《最終檢驗規定》實施檢驗。

(3) 檢驗結果有個合格(或允收)、不合格(或拒收)與特採(或讓步接收)三種。

(4) 判定不合格之物料,由品管部在《入庫單》上註明不合格,並開具《不合格通知單》一式兩聯,第一聯由品管自存,第二聯轉製造部安排重檢作業。

4.2 入庫作業

(1) 判定合格或特採的物料,由製造部送往倉庫辦理入庫手續。

(2) 倉庫人員根據品管簽核之《入庫單》核對製造命令、產品名臣、規格、數量、編號無誤後,予以辦理入賬入庫。

3. 附件

【附件】fb02-1《進料驗收單》

【附件】fb02-2《原材料暫收**表》

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