2023年內審工作報告

2022-08-30 12:48:05 字數 1018 閱讀 1486

2023年企業第一次內審工作報告

為了驗證企業符合實驗室計量認證準則執行的持續有效性和符合性,公司於2023年10月9日-10日進行了第一次內部審核,歷時2天。本次企業內審組由王翔、張曉琴、李華等3人組成,王翔同志為內審組組長。

內審組本著確保公司質量管理體系認證全面、正常、持續、有效執行,以及為進一步改進和完善企業質量管理體系認證,提高質量認證與服務質量的目的,依照iso9001:2008標準和管理體系檔案及所適用的法律法規的基本要求,先後對4個部門和管理層進行了全面抽樣審核。本次審核共查出不合格項 2 項,開具不合格報告2個。

(具體分布情況詳見《內審不合格分布表》)。

通過審核,我們注意到公司質量管理體系認證在各部門的運**況大致情況是:質量管理體系認證能按要求正常執行,管理記錄明顯漏洞較少,服務管理控制基本有效;各種管理制度基本完善、落實。

通過審核我們也發現企業在實施質量管理體系認證標準的過程中,無論管理上還是經濟效益上也都取得了不少的成績:

首先,在思想上,對於貫徹質量管理體系認證工作的認識有了一定的提高,自覺性也有所增強,在一些部門得到了相應的重視。各部門也能夠積極配合內審組工作。實施工作的技術操作技能基本掌握,監測與管理控制手段及管理程式也得到進一步的規範和完善。

其次,本次內審,我們既發現了公司在質量管理體系認證準則執行中存在的某些不可輕視的問題,也看到了企業標準意識、管理意識、服務經營意識的逐漸提高,質量管理體系執行正常有效,企業的服務管理社會信譽近一步提高的喜人局面。

我們有理由相信,在公司領導的大力支援和全體同志的共同努力下,質量管理體系認證標準的有效執行將會為推動公司管理和經濟效益的進一步提高做出應有的貢獻。

最後,針對本次企業內審中發現的問題提出以下改進意見:

1、進一步加強質量管理體系認證標準和體系檔案、相關法律法規的培訓和教育工作,進一步提高員工的標準意識。

2、加強管理和目標完成情況的監督檢查,提高員工服務意識和標準意識的自覺性,促進企業質量管理體系認證準則的持續有效運轉。

注:附《2023年第一次內審不合格項統計表》

企業內審組長:王翔

2023年10月10日

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