內審計畫和報告

2022-08-30 11:51:03 字數 1498 閱讀 6110

四川省****

內部審核工作計畫

no:dtr8.2.2-02

一、審核目的

通過內部質量審核檢查公司的質量管理體系是否有效執行,是否符合《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》標準要求,進一步完善質量體系。同時對產品實施質量審核, 即對認證產品進行一致性檢查。

二、審核範圍

質量體系和認證產品涉及到的各部門及人員。

三、審核依據

(1)公司質量手冊

(2)程式檔案

(3)《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》

(4)其它相關質量檔案

四、審核組成員

審核組長:

審核員:第一組:

第二組:

五、審核時間

2023年5月25日

六、審核日程安排(見下表)

擬制批准:

年月日年月日

四川省****

內審會議簽到表

no:dtlr8.2.2-03

地點日期:

內部審核檢查表

no: dtlr8.2.2-04受審核部門審核日期序號:

四川省****

不合格報告

no:dtlr8.2.2-05

四川省****

內部質量審核報告

no:dtlr8.2.2-07

擬制人日期

審核人日期

批准人日期

一、審核目的

通過內部質量審核檢查公司的質量管理體系是否有效執行,是否符合《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》標準要求,進一步完善質量體系。同時對產品實施質量審核, 即對認證產品進行一致性檢查。

二、審核範圍

公司質量體系和認證產品涉及到的各部門及人員。

三、審核依據

(1)公司質量手冊

(2)程式檔案

(3)《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》

(4)其它相關質量檔案

四、內部審核主要參加人員

組長審核員審核開始日期:2023年5月25日

審核結束日期:2023年5月25日

受審核部門/人:總經理質量負責人

管理部技術部:

生產部品控部

市場部:

內部質量審核報告

根據《2023年度內部質量審核實施計畫》 和「3c」認證要求,依據公司質量手冊(程式檔案)、《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》和其它相關質量檔案,於2023年5月25日對我公司的質量體系運**況進行了內部質量審核。內審分為兩部分,一部分是依據《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》對公司質量體系實施的內審;另一部分是對產品實施的質量審核,即對公司認證產品進行一致性檢查。內審涵蓋了顧客的投訴,尤其是對產品不符合要求的投訴。

審核結果如下:

本次內部審核發現不符合項1個,不符合項分布情況如下:

生產部1個。責任部門對發現的不符合項進行了原因分析,採取切實可行的糾正措施予以糾正並預防不符合項再次發生,經過審核員驗證,在規定的期限內完成整改。所發生的不符合項不屬於系統性,區域性的嚴重不符合項,質量管理體系整體執行正常。

年度內審計畫

編號 sq 8.2.1 01a 01 檔案編號 編制審核批准 日期日期日期 審核實施計畫 編號 sq 8.2.1 01a 02 檔案編號審核組組長 組員 2011年x月x日第頁,共頁 1 審核目的 檢驗質量管理體系的符合性,是否可以迎接外審 2 審核依據 gb t 19001 2008 idt is...

內審計畫草稿

青島瑞源物業內審計畫 4月底 一 目的 驗證各部門工作職責 服務中心各記錄 是否符合服務 標準及公司質量管理體系要求,確保質量管理體系持續有效地執行,並為質量體系的改進提供依據。二 範圍 適用於青島瑞源物業管理 所有專案 部室。三 依據 1 gb t19001 2008 idt iso9001 20...

年度內審計畫

編制審核批准 時間時間時間 審核實施計畫 審核組長 李樹雄組員 馬雷 1.審核目的 確定滿足審核準則的程度 1 確定受審核部門的質量估算能力體系對規定的要求的符合性 2 評價對客戶 法律機構和認可組織要求的符合性 3 確定所實施的質量管理體系滿足規定目標的有效性。管理者將根據內審情況作出改進和完善質...