年度內審計畫

2021-03-04 06:16:27 字數 742 閱讀 8314

編制審核批准:

時間時間時間:

審核實施計畫

審核組長:李樹雄組員:馬雷

1.審核目的:

⑴確定滿足審核準則的程度:

1 確定受審核部門的質量估算能力體系對規定的要求的符合性;

2 評價對客戶、法律機構和認可組織要求的符合性;

3 確定所實施的質量管理體系滿足規定目標的有效性。

⑵管理者將根據內審情況作出改進和完善質量管理體系目標的決策。

⑶管理者可以通過內審了解質量管理體系活動情況與結果,為改進質量管理體系創造機會和條件。

2.審核依據:

⑴試驗室的質量方針、目標和管理體系檔案(包括質量手冊、程式檔案、作業指導書)

⑵客戶的要求、標書和合同條款;

⑶國家或行業有關法律、法規或標準;

⑷實驗室資質認定評審準則。

3.審核時間:

首次會議時間:

末次會議時間:

4.現場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動:

首末次會議:最高管理者或其代表及與審核有關的管理人員參加。

審核活動:按審核日程安排,被審核有關人員在本崗位。

5.審核時間:2023年07年11日

編制審核批准:

日期日期日期:

質量管理體系內部審核檢查表

質量管理體系內部審核檢查表

內部質量管理體系審核報告

審核日期批准日期:

內審首(末)次會議簽到表

時間:201.7.11

年度內審計畫

編號 sq 8.2.1 01a 01 檔案編號 編制審核批准 日期日期日期 審核實施計畫 編號 sq 8.2.1 01a 02 檔案編號審核組組長 組員 2011年x月x日第頁,共頁 1 審核目的 檢驗質量管理體系的符合性,是否可以迎接外審 2 審核依據 gb t 19001 2008 idt is...

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