內部審核總結報告 全面適用

2021-12-20 06:07:05 字數 1145 閱讀 2397

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2023年第一次內部審核總結報告

根據iso9001:2008之8.2.2條款及公司內部審核管理程式規定,特組織了202023年第一次內部質量管理體系審核.

一.審核目的:

對公司現有質量管理體系全面審核,通過審核了解公司的質量管理系是否有效執行與實施,是否滿足iso9001:2008執行的要求.

二.審核範圍:

iso9001所涉及之全部要素(除7.3.1-7.3.6外),產品及各相關職能部門(不包括辦公室財務)

三、審核依據:

質量管理體系標準;

2.質量手冊;

3.程式檔案;

4.作業指導書及檢驗標準;

5.合約或訂單;

6.質量記錄。

四.審核組成員/被審核部門及其主要主管/經理

1.審核小組成員:

審核組長:***

審核員: *** *** *** ***

2.被審核部門及其主管/經理:

部門經理/主管

總經理室***

辦公室x ***

生產部x ***

品管部***

五.審核時間: 2010.10.26~27日

六.不合格項的觀察結果(不合格項記錄彙總表附於後)

此次內部審核共觀察到3項不合格項,3項都為主要缺點.

分布情況如下:

1.違反iso9001標準6.3條款(xx公司zx-qpm-007)的為: 生產部1項;

2.違反iso9001標準7.6條款(xx公司zx-qpm-019)的為:品管部1項.

3.違反iso9001標準8.2.4條款(xx公司zx-qpm-013)的為:品管部1項;

附表: 不合格項記錄彙總表

七.此次內部審核後對公司質量管理體系執行有效性的結論意見:

通過這次內部審核可看出, 公司的iso9001:2008質量管理體系雖然在各部門發現一些次要缺點,但基本執行正常,希望公司各部門主管嚴格要求,嚴格按公司制定的程式檔案要求實施,促進公司質量管理體系的有效執行而努力.

八.審核報告發放清單:

1.總經理、廠長;

2.被審核部門(見本報告之第「四」項);

3.審核組成員(見本報告之第「四」項).

報告人: ***

2010.10.28

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