G80003不合格品管理制度

2021-10-19 01:47:29 字數 1151 閱讀 8087

不合格品管理制度

g80003

1.目的

為確保對不合格品進行有效控制,防止不合格品轉序、入庫、非預期使用或交付,特制定本程式。

2.適用範圍

本程式對不合格品的判定、標識、記錄、隔離、評審和處置作出了具體規定。

本程式適用於採購產品、過程產品和完工產品入庫驗收以及成品交付後發現的不合格品的控制。

3.術語

3.1不合格:未滿足要求。

3.2可疑產品:指檢驗或試驗、測試狀況無法確定的物料或產品。

3.3返工:為使不合格產品符合要求而對其所採取的措施。與返修不同,返修可影響或改變不合格產品的某些部分。

3.4降級:由於不合格產品不同於原有的要求而對其等級的改變。

3.5返修:為使不合格產品滿足預期用途而對其所採取的措施。返修包括以前是合格的產品,為重新使用所採取的修復措施,如作為維修的一部分。

3.6報廢:為避免不合格產品原有的預期用途而對其所採取的措施。

3.7嚴重不合格:

a) 產品的特殊特性(屬安全特性專案)嚴重不符合規定要求;

b) 不合格品價值達到10000元以上;

3.8 重要不合格:

a) 產品的特殊特性(屬關鍵特性專案)不符合規定要求且影響裝配效能;

b) 不合格品價值處於5000∽10000元之間;

c) 連續或重**生的一般不合格。

3.9一般不合格:

a) 產品的質量特性(非安全特性、關鍵特性特性)不符合規定要求,返工後不影響裝配效能;

b) 不合格品價值處於500∽5000元之間;

c) 連續或重**生的輕微不合格。

3.10 輕微不合格:

a) 產品的特殊質量特性(非安全特性、關鍵特性、重要特性)輕微不符合規定且不影響裝配效能;

b) 不合格處於500元以內。

4.職責

4.1質量部為本程式的歸口管理部門;負責對協作配套件、入庫驗收中不合格品的判定、標識、記錄、隔離、評審和處置。

4.2技術開發部負責讓步產品申請單的會簽。

4.3產生不合格品的責任者和單位負責對不合格品進行隔離和執行處置決定。

4.4採購部負責通知**商會籤不合格品。

4.5物資管理部負責對**商退修品的保管。

5.工作流程

不合格品通知單

不合格品控制程式流程圖

不合格品管理制度

4.3進貨不合格品 工序不合格品及不合格成品的處置情況應記錄於 不合格品處理記錄 中。4.4 不合格項的管理 4.4.1不合格項 a與質量安全管理體系要求的不符合 如違反法律法規及其他要求,違反有關程式和操作規程,其他出現不符合方針 目標 指標或體系檔案要求的情況 b活動 產品出現重大問題,造成質量...

不合格品管理制度

第一章總則 一 目的 加強對不合格產品進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付。二 適用範圍 適用於對公司內的原輔材料 半成品 成品發生的不合格的控制和處理。三 職責 1 公司食品安全小組 1 負責原輔料 產品的質量標準 標準制定,並負責對公司內控標準的最終解釋 2 理化或微生物指標不符合要求...

不合格品管理制度

1 原材料進場後,試驗人員除應對進場材料進行常規檢測外,還應留有足夠的樣品進行複檢。2 試驗人員通過檢測,若試驗結果合格應及時通知收料員收料。若試驗結果不合格,根據不合格品的類別 分析不合格品發生的原因,制定處置措施。3 對由於樣品或結構本身原因造成的不合格情況,應及時以書面形式通知主管領導 安全質...