風險評價程式

2021-06-22 02:06:35 字數 2689 閱讀 3012

湖南省紐萊佛化工****

1. 目的

通過事先的風險分析、評價,制定相應的控制措施,實現管理關口前移,實現左側管理和事前預防,達到消減危害、控制風險的目的。

2. 適用範圍

適用於本公司生產經營各作業活動的風險評價。

3. 術語和定義

3.1危險源

可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或者這些情況組合的根源或狀態。亦即,存在能量、有害物質和能量失去控制而導致的意外釋放或有害物質的洩漏、散發這兩方面的危害因素;前者稱為第一類危險源,後者稱為第二類危險源。

同義語:危險有害因素,危害因素。

3.2危害辨識

識別危害因素的存在並確定其性質的過程。

3.3風險

某一特定危險性情況發生的可能性和後果的結合。

風險可認為是潛在的傷害,可能導致**、中毒、裝置或財產等損害。

3.4風險評價

風險評價是評價風險程度並確定其是否在可接受範圍的全過程。廣義的風險評價既包括風險分析,也包括危害辨識和控制措施的制定。

4. 職責

4.1安全部負責組織風險評價,確定風險等級,審核重大風險控制措施。

4.2各級管理人員組織和審核危害分析。

4.3安全負責人批准重大風險及其控制措施清單。

5. 工作程式

5.1 風險評價組織

本公司成立風險評價小組,由各部門負責人和安全管理部門人員擔任,負責對各作業活動進行風險識別、分析與評價。

5.2 風險評價的時機

5.2.1 以各個部門(包括其管理制度和安全規程)為物件,每年12月底在制訂下年度安全目標之前。

5.2.2 相關法律法規變更,本公司的活動、產品、服務、執行條件以及相關方的要求等情況發生變化時,可適時進行風險評價。

根據《危險化學品建設專案安全許可實施辦法》的規定,專案設立和竣工驗收應委託有相應資質的評價機構分別進行預評價和驗收評價。

5.2.3 根據《危險化學品安全管理條例》每兩年委託有相應資質的評價機構進行現狀評價。

5.3風險評價的範圍

風險評價的範圍應包括:

1)規劃、設計和建設、投產、執行、停產等階段;

2)常規和異常活動;

3)事故及潛在的緊急情況;

4)所有進入作業場所人員的活動;

5)原材料、產品的運輸和使用過程;

6)作業場所的設施、裝置、車輛、安全防護用品;

7)人為因素,包括違反安全操作規程和安全生產規章制度;

8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

9)氣候、**及其他自然災害等。

本公司風險評價小組以作業場所人員活動及人為因素,裝置、設施的日常維護和檢維修,以及事故和潛在的緊急情況的風險管理為中心任務,複雜的風險管理活動則考慮委託專業評價機構完成。

5.4風險評價方法

5.4.1危害辨識

1)根據本公司內風險評價的範圍,主要採用安全檢查表分析(scl)法,依據法律法規、國家行業標準進行風險管理。對於作業場所,應用工作危害分析(jha)進行危害辨識。作業活動的危害辨識應考慮如下方面:

在平地上滑倒/跌倒;

人員從高處墜落;

工具、材料等從高處墜落;

頭上空間不足;

與手工提公升/搬運工具、材料等有關的危害;

與裝配、試車、執行、維護、改型、檢修和拆卸有關的機械、裝置的危害;

車輛危害,包括場地運輸和公路運輸;

火災與**;

可吸入的化學物質;

可能傷害眼睛的物質或試劑;

通過**接觸和吸收而造成傷害的物質;

由於攝入引起傷害的物質(如通過口腔進入人體);

有害能量(如:電、輻射、雜訊、振動);

經常性的重複動作造成的與工作相關的損傷;

不良的熱環境,如過熱;

照明度不足;

場地/地面易滑和不平;

護欄不足;

承包方活動的危害。

2)發生事故後的危害辨識應查出事故的直接原因和間接原因,分清主要原因和次要原因。

5.4.2確定風險等級

風險等級依據評價準則確定,包括事件發生的可能性l和後果的嚴重性s及風險度r。

其中r=l×s

事件發生的可能性如表1所示。

表1 事件發生的可能性l判斷準則

事件發生後結果的嚴重性如表2所示。

表2 事件後果的嚴重性s判斷準則

風險的等級判定準則如表3所示。

表3 風險等級判定準則及控制措施

5.5風險控制

參照表3的原則制定,具體應包括:

1)工程技術措施,實現本質安全;

2)管理措施,規範安全管理;

3)教育措施,提高從業人員的操作技能和安全意識;

4)個體防護措施,減少職業傷害。

6. 工作步驟

6.1 各部門、班組配合安全部編制《作業活動清單》,包括本公司生產經營所有作業活動。

6.2安全部將《工作危害分析記錄表》發放到各部門。

6.2各部門組織人員按《作業活動清單》中的相關活動,從其活動、產品、服務、執行條件中找出能夠控制或可望施加影響的危害因素,填寫《工作危害分析記錄表》等並交到安全部。

6.3對本公司公共區域的危害辨識由安全部統一開展。

6.4安全部依據《工作危害分析記錄表》等,將彙總分類後的危害因素逐一填入《風險評價表》,組織相關部門和人員進行風險評價,並按照5.4.2確定風險等級。

6.5安全部組織相關部門參照表3制定控制措施。

6.6重大風險列入《重大風險及控制措施清單》,上報總經理批准。

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