一目的為確保購進零配件、原材料的質量,把好入庫質量關,防止不合格物料進入公司。
二適用本標準適用於零配件、套圈入庫前質量檢查、驗收的管理。
三職責質管部對本標準的實施負責。
四內容1 驗收人員必須熟悉物料知識,掌握各項驗收標準,樹立高度的質量意識, 認真負責地開展物料驗收工作,嚴把物料入庫質量的第一關。
2 進廠的物料按一定的程式進行驗收並及時記錄,程式為:
初驗—清潔—編號—請測—取樣檢測—入庫
3 驗收場所要求
1) 驗收必須在符合規定的場所進行,包裝驗收和數量驗收在待驗區進行;
2) 內在質量應該抽樣,對物料的規則、尺寸進行檢測。
4 驗收標準
1) 國家、行業、供貨方企業標準;
2) 合同規定的質量標準;
3) 本公司內定的標準。
5 驗收內容
1) 檢查物料外包裝標記系統與貨物相符,印字清楚。品名、規格、數量、生產廠家名稱、批號、出廠日期應與合同、《物料購進計畫》上所列一致;
2) 檢查物料的外包裝,應牢固完好,無破損、無受潮、無汙染、無混雜、蟲蛀鼠咬;
3) 物料進廠後,驗收員應檢測外觀、尺寸、式樣、是否符合規定要求;
4) 要有專人按標準樣本檢查外觀、尺寸、顏色。
經過上述檢查後,若發現物料外包裝有破損、汙染、物料數量、質量不符等問題,應及時做好記錄,並通知採購人員與有關單位聯絡,查明原因,並及時解決,不合要求的標籤、使用說明書應計數封存,及時處理,以防外流。
6 驗收要求
1) 驗收時必須逐批驗收,按照要求做好《物料初驗記錄》,記錄必須真實完整,字跡清晰,記錄儲存至超過有效期1年,但至少儲存3年。
2) 驗收中發現下列情況,驗收人員根據情況有權拒收,報有關部門處理。
a. 進貨手續不全的物料;
b. 貨、單不符的;
c. 包裝破損的和汙染的;
d. 無法定質量標準的物料;
e. 無出廠合格證的物料,標籤、說明書的內容不符合規定的物料;
f. 驗收發現的假、劣品按本公司制定的《不合格品管理制度》處理。
3) 採購的物資經檢驗員合格後方可入庫,不合格的由採購人員負責與供方協商退貨、換貨。
7 驗收程式
1) 原材料及包裝購入後,由採購員按填寫相應的《送檢單》交檢驗部驗收人員。
2) 驗收員必須依據《請驗單》和「供貨方出庫清單」(須加蓋供貨方業務專用章原印章)進行驗收。
3) 根據規定的質量標準進行抽樣檢驗;
4) 驗收抽樣的樣品應具有代表性,驗收完畢後應盡量將物料恢復原狀,並在外包裝上留存專用標誌。
5) 經檢驗員現場或抽樣檢驗合格並通知入庫後,保管員方可辦理入庫手續入庫。
6) 在貨到之日起1個工作日內完成驗收工作。
7) 驗收工作結束後,驗收人員應在《材料驗收單》上簽字,並與保管員辦理交接手續。
藥品驗收管理制度
1 藥品質量驗收應由質量驗收人員負責。2 驗收員應根據合法票據,對到貨藥品當場進行逐批驗收。3 驗收藥品應在待驗區內進行,在劃定的時限內及時驗收。一般藥品應在到貨後當場驗收完畢,需冷藏藥品應在到貨後30分鐘內驗收完畢。4 特殊藥品應由雙人進行驗收。5 驗收時應根據有關法律 法規規定,對藥品的包裝 標...
裝置驗收管理制度
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物資驗收管理制度
1 總則 1.1 本制度規定了公司物資驗的依據 時限 組織方式 程式及不合格物資的處理方法 1.2 本制度適用於xx公司的物資驗收管理工作。2 職責 2.1 商務管理部 除勞保類 零星辦公用品外,公司所有的裝置 消耗材料等物資驗收歸口管理部門,組織 實施物資全過程驗收。2.2 庫房管理員 負責核對物...