備用金管理制度

2023-01-06 07:54:02 字數 551 閱讀 9326

1.本公司各部門零用周轉金的劃撥採取定額式,各部門劃撥10 000元,以供日常零星開支之用。

2.各部門的備用金限用於購置消耗性文具用品及事務性臨時開支,其餘購置器具修繕或金額較大的開支,均應先行呈准後始得辦理。

3.各部門應於每週六抄報本週諸項費用開支,限次周星期一送財務部審核,次週星期三由財務部按各單位核准金額劃撥,但開支申請金額較少者,合併至下週統一劃撥。4.

各部門按周抄報該部門費用時,應按次序編號填製備用金報表,一式兩份,乙份自行留底存查,乙份送財務部憑以核對。

5.各部門申請核撥時,應將發票或收據貼於原始憑證貼上頁上,在貼上頁右下端應有部門主管、申請人簽章證明。

6.索取發票或收據時,應注意本公司抬頭、廠家及負責人簽章品名、金額、數量等。7.財務部審核各部門備用金申請,須會同有關單位按其授權範圍審核各項費用,並通知單位。

8.各部門備用金賬務處理以不設立賬簿記載為原則,僅以備用金周報表代替。備用金(現金)報表代替現金簿,備用金(各項費用)明細表代替費用明細賬。

9.各部門各項費用應於發生當月報銷。

10.本辦法未定事項,按慣例或會計一般處理原則辦理。

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