4 4財務收支審批管理辦法

2022-04-07 10:22:27 字數 690 閱讀 5191

5.3違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支,應當制止和糾正;制止和糾正無效的,應向單位負責人報告,請求作出處理。

5.4對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支,不予制止和糾正,又不向單位負責人報告的,也應承擔責任。

5.5未按照規定填製、取得原始憑證或者取得的原始憑證不符合規定的,會計人員不得接受,有權拒絕報銷。如發現有違反規定報銷的,要追究會計人員的責任。

5.6對違反單位內部管理制度的財務收支,應當制止和糾正:制止和糾正無效的,應向單位負責人報告,請求作出處理。單位負責人未作出糾正處理的,會計人員必須向上級主管部門報告。

6審批人員責任

6.1公司負責人、財務總監對本公司的總體財務收支審批負領導責任;分管領導對分管切塊財務收支範圍負責;各部門、專案負責人對自己分管的範圍內的開支標準、開支範圍負責。

6.2財務收支審批人員必須對審批的經濟事項的真實性、合法性負責,不得違反國家財政、財務、會計政策。

6.3審批人員超範圍、越權審批,視同無效。造成不良後果或經濟損失的,應由審批人員負相應的經濟責任。

超開支標準、超開支範圍的,財務拒絕報銷。對弄虛作假的,應視情節輕重承擔相應的經濟、行政或刑事責任。

7附則7.1本制度由集團公司財務中心負責解釋。

7.2本制度施行後,凡既有的類似規章制度或與之相牴觸的規定即行廢止。

7.3本制度經分管總裁批准後自頒布之日起執行。修改時亦同。

財務收支審批制度

為了進一步明確財務責任,落實權責一致的原則,加強內部管理 同時,為了保證會計工作有序進行,加強會計基礎工作,根據 中華人民共和國會計法 和 會計基礎工作規範 的有關規定,結合本校實際,制定本制度。一 財務收支審批許可權及責任 一 各職能部門主管財務負責人 負責本部門各項收支業務及所分管經費指標支出的...

財務收支審批制度 10

財財收支財批制度 本財用和財金財財 依據 公司法 財法 企財財準財 會會 企財財財通財 企財部控制基本財範 及公司有財管理制度 財合內 公司的財財情制定本制度。況 一 本制度主要容內 確財財財收支財批範財 財批人財 財批財限 財批程式及其財任 本制度的主要容財財財收入 財財財支的財批原財 財財財支的...

財務收支審批控制制度

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