安全風險管理制度

2021-10-11 20:46:39 字數 1207 閱讀 4961

為加強風險管理和崗位風險控制,預防事故發生,實現安全技術、安全管理的標準化和規範化,制定本制度。

一、適用範圍適用於現場安全管理的風險評價與控制,適用於作業現場、生產經營活動的正常和非正常情況,包括新改擴建專案的規劃、設計和建設、投產、執行、拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險資訊更新以及重大危險源的風險管理。

二、職責

1、安全科是風險評價的歸口管理部門,負責確定內部風險評價準則,考核、驗收各單位風險評價、控制效果。

2、安全管理人員,負責組織本單位風險評價工作,負責建立、更新重大危險原始檔,負責各級風險的分析記錄、審查與控制效果驗收,並定期進行風險評價更新。

3、各級崗位人員應參與風險評價和風險控制工作。

3、風險評價活動的實施步驟

1、收集識別國家、行業有關法律、法規、標準、規程的有關規定,組織員工學習與之相關的內容。

2、以班組為單位對作業活動進行危害辨識和風險評價。

3、以崗位為單位收集整理危害辨識、風險評價結果及控制措施,逐級進行審核簽字後,提交本單位評價組織。

4、評價組織成員通過定性或定量評價,確定評價目標的風險等級。

5、辨識出的重大危險源,評價組織成員必須實施現場檢查,明確危險有害因素。

6、評價組織根據評價結果,確定風險控制措施。

7、各單位根據評價結果,分析風險控制管理等級,分級對風險控制措施進行實施和管理。

四、風險控制措施的選擇

1、選擇風險控制措施時應考慮:控制措施的可行性和可靠性;控制措施的先進性和安全性;控制措施的經濟合理性。

2、控制措施應包括:

(1)管理措施,學習吸取先進的管理經驗,規範安全管理;

(2)教育措施,採取有效的教育方法和手段,達到提高從業人員的操作技能和安全意識的目的;

(3)個體防護措施,根據崗位職業衛生需要配備防護用品,保證防護用品質量,減少職業傷害和職業危害。

五、風險等級的分級管理

1、確定為巨大風險、重大風險等級的,由公司進行管理。各單位逐級審核風險控制措施,由公司主管領導最終簽字確認。生產部監督控制措施的實施,定期監督檢查,確保巨大風險、重大風險控制的有效性。

2、確定為中等風險等級的,由各單位進行管理。各單位逐級審核風險控制措施,由各單位領導最終簽字確認。各單位監督控制措施的實施,定期監督檢查,確保風險控制的有效性。

3、確定為可接受風險等級的,由工段、班組進行管理。工段、班組監督控制措施的實施,定期監督檢查,確保風險控制的有效性。

利津縣瑞辰化工****

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