企業管理制度 全套

2021-04-01 18:22:11 字數 3672 閱讀 6999

上海康泉閥門****

版本:a/0

管理制度

受控標識:

編號:2001-03-01發布2001-03-01實施

上海康泉閥門****發布

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管理制度目錄

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上海康泉閥門****

kk/g-01-01

版本:a/0

圖紙和技術檔案管理制度

起草:姜文燮

審核:彭建巨集

批准:謝建聰

2001-03-01發布2001-03-01實施

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圖紙和技術檔案管理制度kk/g-01-01

產品圖紙、技術檔案是公司進行物資採購,產品加工、裝配、質量檢驗、售後服務的重要依據,為了使產品圖紙、技術檔案既滿足生產需要,又能有效地厲行節約、防止擴散,特制定圖紙和技術檔案管理制度。

1.產品圖紙管理制度

1)產品圖紙統一由設計開發部負責發放和管理,並辦理發放登記手續。

2)產品圖紙除原圖外,只允許影印全套圖紙3份、零件明細表1份,並全部加蓋「受控」章和「受控編號」章,對公司開發的新產品必須加蓋「密級」章。

3)產品圖紙發放範圍和發放份數如下;

a.設計開發部主管:全套圖紙(影印)1份受控編號:01

b.質量檢驗部主管:全套圖紙(影印)1份受控編號:02

c.生產裝置部主管:全套圖紙(影印)1份受控編號:03

d.採購**部主管:零件明細表(影印)1份受控編號:04

e.資源環境部主管:全套圖紙(原圖)1份

4)圖紙各部門必須有專人負責保管和登記造冊,嚴禁圖紙外借和擴散,特別是公司加蓋「密級」章的圖紙。凡因保管管理不善,造成圖紙丟失,將追究有關責任人的責任,並視情節輕重和給公司造成的損失大小,予以責任人行政處分和經濟處罰。

5)嚴禁使用沒有加蓋「受控」章的圖紙,否則將根據情節輕重和經濟損失的大小,予以責任人行政處分和經濟處罰。

6)圖紙修改,只能由設計開發部派專人按「技術檔案更改通知單」進行修改,任何部門無權修改圖紙。

7)圖紙在使用過程中因損壞、弄髒而殘缺不全、字跡不清無法繼續使用的,可憑舊圖紙到設計開發部以舊換新。

8)圖紙報廢由設計開發部負責,因**遺漏、銷毀不徹底,造成報廢的圖紙仍在使用,由此造成的經濟損失,將視損失的大小,予以責任人行政處分和經濟處罰。

2.工藝性檔案管理制度

1)工藝檔案統一由設計開發部負責發放和管理,並辦理發放登記手續。

2)工藝檔案除原件外,只允許影印2份,並全部加工蓋「受控」章和「受控編號」章。

圖紙和技術檔案管理制度kk/g-01-01

3)工藝檔案發放範圍和發放份數如下:

a.設計開發部主管:工藝檔案(影印)1份

b.生產裝置部主管:工藝檔案(影印)1份

c.資源環境部主管:工藝檔案(原圖)1份

4)工藝檔案各部門必須有專人負責保管和登記造冊,嚴禁外借和擴散。凡因保管不善,造成工藝檔案丟失,將視情節輕重,予以責任人行政處分和經濟處罰。

5)嚴禁使用沒有加蓋「受控」章的工藝檔案,否則根據情節輕重和經濟損失大小,予以責任人行政處分和經濟處罰。

6)嚴肅工藝紀律。工藝檔案修改,只能由設計開發部派人按「技術檔案更改通知章」進行修改,任何部門無權修改。

7工藝檔案在使用過程中因損壞、弄髒而殘缺不全、字跡不清無法繼續使用的,可憑舊工藝檔案到設計開發部以舊換新。

8)工藝檔案報廢由設計開發部負責,因**遺漏、銷毀不徹底,造成報廢的工藝檔案仍在使用,由此造成的的經濟損失,將視損失的大小,予以責任人行政處分和經濟處罰。

3.工藝裝備圖紙管理制度

1)工藝裝備(指模具工裝夾具、工位器具、專用裝置、專用量刃具)圖紙統一由設計開發部負責發放和管理,並辦理發放登記手續。

2)工藝裝備圖除原圖外,只允許影印全套圖紙2份,並全部加蓋「受控」章和「受控編號」章。

3)工藝裝備圖發放範圍和發放份數如下;

a.設計開發部主管:全套工藝裝備圖(影印)1份

b.生產裝置部主管:全套工藝裝備圖(影印)1份

c.資源環境部主管:全套工藝裝備圖(原圖)1份

4)工藝裝備圖各部門必須有專人負責保管和登記造冊,嚴禁圖紙外借和擴散,特別是公司加蓋「密級」章的圖紙。凡因保管管理不善,造成工藝裝備圖丟失,將追究有關責任人的責任,並視情節輕重和給公司造成的損失大小,予以責任人行政處分和經濟處罰。

5)嚴禁使用沒有加蓋「受控」章的工藝裝備圖,否則將根據情節輕重和經濟損失的大小,予以責任人行政處分和經濟處罰。

圖紙和技術檔案管理制度kk/g-01-01

6)工藝裝備圖修改,只能由設計開發部派專人按「技術檔案更改通知單」進行修改,任何部門無權修改圖紙。

7)工藝裝備圖在使用過程中因損壞、弄髒而殘缺不全、字跡不清無法繼續使用的,可憑舊工藝裝備圖到設計開發部以舊換新。

8)工藝裝備圖報廢由設計開發部負責,因**遺漏、銷毀不徹底,造成報廢的工藝裝備圖仍在使用,由此造成的經濟損失,將視損失的大小,予以責任人行政處分和經濟處罰。

4.標準資料管理制度

1)標準資料由設計開發部統一管理,並登記造冊;

2)標準資料一律不外借,有關部門需要相關標準資料時,允許影印,並辦理登記手續。

3)要注意標準情報工作,注意新舊標準的更替,及時採集、使用新標準,做好舊標準**工作,並歸檔。

附加說明:

本制度由設計開發部起草並負責解釋。

本制度首次發布日期2023年3月1日。

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kk/g-02-01

版本:a/0

化驗管理制度

起草:陳小晶

審核:彭建巨集

批准:謝建聰

2001-03-01發布2001-03-01實施

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化驗管理制度kk/g-02-01

為規範化驗管理,使化驗更好服務於公司的產品質量,特制定本制度。

一、理化室化驗員的資格與職責

1.熟悉理化分析的操作規程和標準,並持有能夠被認可的「理化分析技術」培訓證書。

2.熟練掌握操作工藝,按時準確地完成理化試驗任務。

3.嚴格遵守操作規程,不得任意更改或調換操作規程及試驗方法。

4.遵守質量抽查制度,認真做好樣品的取樣和標識工作,保證分析質量。

5.認真做好試驗資料和試驗結果的記錄,並按規定要求積存和歸檔。

6.及時反饋試驗資訊,並向有關部門和領導提供準確、可靠、真實的分析資料。

7.經常檢查所用的試劑、藥品質量和核對儀器裝置的精度,做好維護保養工作。

8.按照《理化室安全防範制度》的規定,做好理化室的安全防範工作。

9.嚴格遵守安全、文明生產制度,保持分析儀器和工作場地清潔、整齊,形成乙個良好的測試工作環境。

二、化驗試樣的取樣方法

1.取樣量

(1)樣品應從標明的每一類材質的來件中隨機取出2—3件進行提取;

(2)每乙份樣品都要保證供至少兩次(約0.1克/次)的使用量;

2.在提採樣品的過程中,首先要去除樣件表層,避免表面的氧化物影響化驗的可靠性。

3.取樣過程中要注意保護樣品不被過熱氧化,影響分析結果。

4.樣品在取樣過程中和取樣後都要認真保管,保持純潔;保證不被油品等液體的侵蝕和灰塵等物質的混雜。

5.提取好的樣品要嚴格分類編號,避免混淆。

三、理化室安全防範措施

1.化驗用的危險品,必須有專人(化驗員)負責,專櫃保管。

2.對工作上使用的酒精等易燃物品,必須嚴格保管,使用時應採取防火安全措施。

企業管理制度

編制日期 年月日 審核日期 年月日 審批日期 年月日 目錄一 安全檢查制度 二 環境保護制度 三 處理申訴投訴制度 四 公司員工考核制度 五 企業員工獎懲制度 六 年終考核制度 七 檢測責任制度 八 委託檢驗制度 九 設施和環境保護制度 十 樣品管理制度 十一 儀器裝置檢定 校準管理制度 十二 儀器...

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