財務中心檢查整改報告

2021-03-03 21:05:41 字數 1615 閱讀 5143

根據深圳證監局《關於在深圳轄區上市公司全面深入開展規範財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發〔2010〕109 號,以下簡稱「《通知》」)的要求,***公司(以下簡稱「公司」)認真、全面地開展了規範財務會計基礎工作的自查活動,形成了《欣旺達電子股份****關於開展規範財務會計基礎工作專項活動自查報告》(以下簡稱「《自查報告》」)。

2023年8月,公司開始對《自查報告》中列示的問題及不足之處進行整改完善,逐項落實整改措施。現公司完成了各項整改工作,將本次專項活動的開展情

況、自查發現的問題及整改情況報告如下:

一、規範財務會計基礎工作專項活動的開展情況

公司對規範財務會計基礎工作專項活動高度重視,活動的開展有組織、有計畫、有步驟地進行,具體開展情況如下:

1、2023年6月25日,根據《通知》要求,公司成立了以董事長為組長的專項活動小組,並對此次專項活動的前期工作做了相關部署。

2、2023年6月26日~8月15日,財務中心和各子公司財務中心展開了全面、深入的自查活動,並對自查活動的開展情況、自查內容及自查發現的問題進行總結分析,出具自查報告,提交審計委員會及董事會審議。在此期間,對自查階段發現的問題,財務中心和各子公司財務部門按照自查報告中發現的問題,依據相關法律法規要求,以及各級主管部門的指導意見,逐一落實整改方案,責任到人。

3、2023年8月16日~20日,自查整改工作小組組長、副組長對財務中心各崗位及子公司財務中心的整改情況以現場檢查、詢問等方式進行內部檢查和落實。

4、2011 年 8 月 31 日,出具整改報告,提交審計委員會和董事會審議。

二、自查問題的整改情況

根據整改方案,公司對《自查報告》中的問題進行了認真整改,包括財務人

員和機構設定、會計核算基礎工作、財務管理制度等內容:

(一)財務人員和機構設定基本情況

1、會計人員的工作崗位實際實行定期輪換,會計人員任用實際採取了迴避,但未形成書面制度。

整改情況:公司已修訂了財務管理制度,明確會計人員的工作崗位實行定期輪換,規定關鍵崗位會計人員每2年輪崗;明確會計人員任用迴避制度,如公司領導的親屬不得擔任公司的會計機構負責人、會計主管人員。公司領導、會計機構負責人、會計主管人員的親屬不得在公司會計機構中擔任出納工作。

(二)會計核算基礎工作規範性情況

1、會計檔案調閱手續未嚴格按相應規定辦理。

整改情況: 加強了會計檔案調閱的管理,擬訂了《會計檔案調閱申請單》,

會計檔案調閱和影印時申請人填製申請單,履行財務負責人簽字批准手續。

(三)資金管理和控制情況

1、未對支票購買、登出進行記錄。

整改情況:加強了對票據的管理,出納已建立支票登記簿,對支票購買、注

銷進行了登記記錄。

(四)財務管理制度建設和執**況

1、公司財務管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應的責任追究條款。

整改情況:完善公司財務管理制度,追加了包括重大會計差錯更正在內的追究責任條款。

2、公司財務管理制度中暫無明文規定會計政策變更、會計估計變更的審批

程式,暫無明文規定會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產減值的確認流程、審批程式。

整改情況:修訂並完善了財務管理制度體系,明確了會計政策變更、會計估計變更審批程式,明確會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產減值的確認流程、審批程式。

三、本次專項自查活動工作總結

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