財務檢查整改報告

2021-03-03 21:18:22 字數 869 閱讀 5342

整改報告

青島總部檢查組2023年1月28日對我公司財務工作進行了檢查,針對檢查情況我單位對檢查中涉及到的問題進行了認真的整改和完善。現將整改情況匯報如下:

一、部門經理高度重視

組織學習有關財務檔案,提高認識。要求財務人員,掌握財務制度,查詢問題,認真反思,找差距,尋原因。使財務工作做到精、準、細、嚴。

二、存在的問題及原因

這次總部財務檢查發現的錯誤,是因為2023年4月至5月保監局檢查報表太多,同時和各保險公司核對資料工作量大疏忽大意導致報銷單漏報。

三、針對這次檢查情況結合工作實際,特做如下整改措施:

(1)、杜絕報銷費用無審批無明細,正確進行會計核算,嚴格控制費用和三項期間費用,嚴禁不屬於正常經營業務範圍的各種開支。嚴格報銷手續,所有報銷單必須經過總部審批後方可報銷,避免領導未簽字而支出現金。所有報銷單必須四方簽字後方可報銷,四方簽字是指經辦人簽字、財務會計簽字、分管經理簽字和總部領導簽字,四方簽字缺一不可。

保證憑證的真實合理有效。

(2)、加強資金往來的核算和管理,嚴格資金往來審批和控制,明確誰經手、誰負責;誰批准、誰負責,實行責任追究制度,做到有辦法、有措施、上手段、決不手軟,確保資金的安全。

(3)、對本部門工作要進行定期和不定期的自查,發生失誤和錯誤爭取在第一時間彌補、挽回和改正。使記賬人員和財務審核審批人員相互制約、權責明確。嚴防在工作中出現紕漏。

總之,通過此次財務檢查指導,使我們受益匪淺,對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思,並進行了認真整改,今後我們一定按照《會計法》的要求,不斷完善財務工作。做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。並及時自查,認真審核,明確責任抓好落實,加強與總部的聯絡,不斷提高依法規範運作的水平從而保證今後單位財務工作的順利進行。

東營泓和保險******

2023年2月2日

財務檢查整改意見

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