00Ztnlk內部審計報告

2022-08-18 02:36:04 字數 721 閱讀 3164

-+懶惰是很奇怪的東西,它使你以為那是安逸,是休息,是福氣;但實際上它所給你的是無聊,是倦怠,是消沉;它剝奪你對前途的希望,割斷你和別人之間的友情,使你心胸日漸狹窄,對人生也越來越懷疑。

—羅蘭***內部**審計報告

尊敬的公司董事會及主管領導:

(一) 審計概況:為了……,我們對公司……進行了專項審計,旨在自我評價,完善公司內部控制及財務核算,使之符合相關法規準則及公司內控制度的要求。我們的審計目標是測試……內部控制方面是否存在漏洞,各關鍵控制點在實務工作中是否得到有效執行。

審計涉及的期間是20 年月日至20 年月日。審核的範圍包括……等方面。

說明審計立項依據、審計目的和範圍、審計重點和審計標準等內容;

(二) 審計依據:我們在審計過程中按照《中國內部審計準則》和內部審計實務指南以及公司內部審計制度的規定計畫和實施本項內部審計工作,並採用了我們認為應當採用的必要的審計程式,根據抽查結果,我們認為,下列情況應當予以關注:

應宣告內部審計是按照內部審計準則的規定實施,若存在未遵循該準則的情形,應對其做出解釋和說明;

(三) 審計結論:根據已查明的事實,對被審計單位經營活動和內部控制所作的評價;

(四) 審計決定:針對審計發現的主要問題提出的處理、處罰意見;

(五) 審計建議:針對以上問題,我們建議:

針對審計發現的主要問題提出的改善經營活動和內部控制的建議。

附件:審計專案負責人:

審計小組成員:

20 年月日

內部審計報告

衛生院 衛生院審計小組於2012年1月3日至2月10日對我院2011年會計報表及財務資料進行了審計,我們的審計是按照 衛生局縣直醫療衛生單位綜合考核目標進行的,同時參照 中國內部審計準則 有關規定,現將審計情況報告如下 一 貨幣資金審計情況 1 現金 期末餘額15094.4元,經對現金庫存進行盤查,...

內部審計報告格式

致 由 日期 關於 一 背景 我們受xx集團董事會委託,每年度需對各子公司及合營公司的內部控制進行一次評價。二 目的 進行內部控制評價是對相關內部控制的設計與執行狀況進行整體評價。並依據評價結果對發現的內部控制設計或執行缺陷提出我們的改善建議。以使內部控制合理合規,達到糾錯防弊,提高效率的目的。三 ...

內部審計報告編寫

一 審計報告的編寫過程 審計報告的編寫是乙個系統的過程,主要涉及以下幾個步驟的工作內容 一 檢查審計任務的完成情況 在編寫審計報告之前,對審計過程各階段,尤其是審計實施階段的工作完成情況進行全面的檢查是非常必要的。它是審計質量控制的一項重要內容。檢查的目的在於保證審計工作覆蓋了審計方案既定審計範圍的...