財務保密制度

2021-06-02 10:01:30 字數 876 閱讀 8226

***財務部保密制度

第一條為嚴格加強公司內部管理,提高公司各部門的工作積極性和工作效率,提高企業效益,做好各種保密管理工作,貫徹積極防範、突出重點、方便工作、內外有別的方針,特制定本制度。

第二條公司的財務機密是關係公司的權利和利益,在一定時間內只限一定範圍內的人員知悉的事項,公司每一名員工都有保守公司秘密的義務;

第三條公司實行嚴格的財務保密和處罰制度。

第四條公司財務機密的範圍:

第五條一切不宜對外或對內,洩漏會對公司利益造成不良影響的會計資料和資訊等財務機密,均屬公司保密範圍,未經董事會許可任何人不得向外洩漏,同時禁止向外傳播;

第六條公司財務部門需向外部報送的會計資料必須經公司董事會、財務總監和財務經理許可並由公司行政部進行相應登記,加蓋公章後予以報出;公司內部其他職能部門需要查閱、審查、借閱、影印、拷貝會計資料的,必須經財務總監和財務經理批准許可後方能執行;

第七條會計憑證、賬薄、報表、財務會計報告,經營意向、決策資料,財務安排、關係客戶資料、財務會議記錄,公司有關財務制度、銷售佣金制度、員工工資福利及其獎金情況、證件、印章,會計資料、會計資料及其會計載體(包括計算機、稅控裝置及程式、電算化程式、備份文字資料的軟盤、光碟及行動硬碟等),財務裝置等各種資源管理,均適用此保密制度;

第八條財務部門各崗位要加強保密工作教育,提高保密意識; 要求財務人員必須做到下列幾點:

第九條凡違反上述規定者,視其下列情況之情節輕重,給予行政警告,並處罰款100元--500元。

第一十條凡違反上述規定者,視其下列情況之情節輕重,予以辭退並酌情賠償經濟損失或追究法律責任。

第一十一條凡違反上述規定者,由財務總監組織有關部門及人員對其情節的輕重及經濟損失大小做定論;

附註:本制度解釋權歸公司財務部,如有未盡事項須經董事長、總經理與主管領導同意後方可補充更改;

財務保密制度

1 目的 為加強公司財務檔案 檔案 資料的管理,確保其安全及保密。2 適用範圍 公司的所有會計檔案 檔案 資料。3 內容 3.1保密範圍 3.1.1公司及財務部重大決策中的秘密事項 3.1.2財務部尚未付諸實施的財務計畫 財務預算和財務決策 3.1.3財務部存檔的合同 協議 3.1.4財務部各類財務...

財務保密制度

會計保密制度 為了落實集團公司保密工作管理要求,規範財務保密工作,落實財務管理制度,保證集團公司財務安全,特制定本細則。一 會計憑證 賬薄 報表 財務情況說明書 財務會計報告 經營預算 決策資料,財務安排 客戶關係資料 財務會議記錄,公司有關財務規章制度 證件 印章,會計資料 會計資料及其會計載體 ...

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財務部屬於公司特殊部門,為規範本公司財務人員職業操守,特制定本制度。第一條密級規定財務部所管轄秘密的密級分為 絕密 機密 秘密 第二條各密級所包括內容 1 絕密級秘密包括 產品銷售 生產成本資料 所有專用資料。2 機密級秘密包括 會計憑證 會計賬簿 內部財務報表。3 密級秘密包括 財務報表和對外財務...