2023年內部審計工作總結

2021-03-03 22:59:27 字數 2070 閱讀 3026

在黨委的正確領導下,在相關領導和部門的支援配合下,內部審計工作緊密圍繞工作中心,結合經濟結構和經濟執行特點,堅持「依法審計,服務大局,圍繞中心,突出重點,求真務實」的工作方針,不斷建立健全內部審計制度,先後開展了經濟活動審計、比價採購審計、基建工程投資專案審計等工作取得了明顯的成績。內部審計工作已成為我們嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的乙個重要手段,為服務企業的良性發展發揮了積極的作用。

一、依託良好環境,大練「內」字功

(一)依託省組織的培訓學習環境,加強學習和交流,拓展內審工作視野。積極參加省局組織《內部審計管理辦法》和內審員資格培訓班,並不斷充實、更新資訊、營銷、企業管理等方面的專業知識,進一步提高內審理論水平,豐富內審工作經驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流,拓寬視野、啟發思維,取得了不少寶貴經驗。

(二)依託單位領導的支援,積極開展內審工作。特別是公司領導對內審工作高度重視,內審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資採購管理辦法》,把內審監督工作放在了重要位置。

我們也把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、規範管理、提高效益、強化控制、防範風險上,開展了各種形式的內部審計監督工作。

(三)與相關部門密切交流,充分發揮審計的監督作用。一是資訊接受機制。參加與監獄經濟和企業經營有關的會議,閱知與經濟和企業經營有關的檔案,實現審計與各類經營管理資訊系統共享,及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類資訊。

二是工作報告機制。定期向單位領導報告審計工作發現的重大和重要事項,並提交審計意見和建議,保證了審計成果成為決策的重要依據。

二、明確審計重點,積極開展各種形式的內部審計監督工作

按照單位整體工作部署,年初主動與有關部門聯絡,了解相關情況,科學分配審計資源,明確審計工作重點,做到年年有重點、季季有任務、月月有措施,以點促全,積極開展內部審計

(一)認真做好比價採購審計。食品採購是與市場緊密相聯的,要實現對採購工作的有效控制,就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定了食品採購工作的相關規定並監督實施。

對食品採購工作,自始至終全過程參加,充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一年來共參與食品採購專案餘項,涉及金額近元,規範了食品採購行為,維護了單位的經濟利益。

(二)細化企業效能監察工作。建立主輔材供貨廠家台賬,系統掌握各供貨廠家的供貨批量、**變動情況、履行合同情況,以及分析對比各供貨廠家的供貨**等情況。截止11月份,共建立了60個廠家的主輔材供貨台賬(其中鋼材廠家10個,輔材廠家50個)。

通過分析,我們公司在原材料**不斷**、使用者對產品的質量要求不斷提高等嚴峻的經濟形勢下,為降低原材料成本方面做了大量的努力,如:在保證產品質量的前提下,不斷開發了一些原材料質優價廉的新的供貨廠家,尤其是鋼材方面,採購**穩中有降。

對企業的進廠主輔材票據,把好進廠材料關,嚴格細緻地審核每乙份物資採購計畫和票據。發現問題,及時與相關人員交流,協商解決或請示主管領導。今年共審核票據3917份,總金額10799餘萬元,發現有問題的發票3份,價值53.

1餘萬元,將其退回,進行糾錯。通過嚴格把關,使公司的各類票據更加規範、**更加合理、渠道更加透明。

(三)參與單位各項招投標工程

隨著體制改革的迅速發展,基礎建設專案資金的投入繼續增加,我們克服人員少,任務重,審計事項跨度長的困難,以監獄利益為出發點,從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節,實行全面審計,對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程專案多項,審計金額多萬元。維護了我單位合法權益,挽回了經濟損失,有效地規範了工程專案的管理。

三、強化廉潔意識,堅持監督與服務並重。

內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重,寓監督與服務之中。將審計人員監督和服務情況納入了年終考核體系,並作為其中的一項重要內容,把監督和服務的好壞、優劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質,進而提高內審工作質量起到了重要的促進作用。

公正執法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動,審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風,體現在了審計的每乙個專案上,保證了審計質量。

四、明年的工作打算

在體制改革的新形勢下,我們將進一步貫徹落實內部審計工作指導意見和單位工作的指導思想,堅持「依法審計,服務大局,圍繞中心,突出重點,求真務實」的工作方針,按照《內部審計管理辦法》的規定要求,建立符合治理結構的審計監督新機制,充分發揮審計監督和服務的作用。

二○一一年十二月三日

2023年內部審計工作報告

2012年3月天健公司內部審計工作報告 一 2012年度內部審計工作目標 2012年度內審部工作目標將緊緊圍繞完善內部控制,提高公司經營管理工作而展開,在公司內部為董事會和職能部門提供客觀的審計和檢查服務,我們的目的就是協助董事會建立良好的公司治理機制,並對公司各級管理部門有效履行職責提供審核 意見...

2023年內部審計工作安排意見

專案建設公司 為進一步加強專案建設管理,發揮審計監督與服務職能,根據集團公司審計工作的部署,結合 公司工作重點,以風險評估為基礎,制定2009年度內部審計專案計畫。一 指導思想 以科學發展觀為指導,貫徹落實集團公司審計工作會議精神,緊緊圍繞專案建設目標,堅持 服務內向性 的基本原則,把握 管理 效益...

審計局2023年內部審計工作計畫

2018年xx區內部審計指導工作的總體思路是 全面貫徹黨的十九大精神,以 新時代中國特色社會主義思想為指引,緊緊圍繞xx區和全市審計工作會議的各項部署,以抓好 乙個靈魂 兩大生態 六個先行區 實現國家級綠色轉型發展示範區為目標,依法履行內部審計工作的監督職責,按照 基礎工作深化年 的工作要求,不斷完...