外匯自查報告

2021-03-04 08:01:33 字數 937 閱讀 3786

(三)貨物**外匯收支業務。

2023年下半年共發生貨物**業務7筆,業務總金額2345913.29美元。

1、 不存在為名錄企業外企業辦理貨物**項下收付匯。

2、 按照規定審核**進出**易單證的真實性及其外匯收支的一致性。

3、 按照規定將**外匯收入納入待核查賬戶;不存在代核查賬戶收入超範圍、待核查賬戶之間資金相互劃轉等違反外匯賬戶管理規定的情形。

4、 未發生b類、c類企業辦理貨物外匯業務。

5、 按照規定留存相關資料。

(四)服務**外匯業務

2023年下半年共發生2筆,金額538.48美元。

按照服務**外匯管理法規履行真實性審核義務,包括:是否按規定審核相關單證,是否按照規定在相關登記證明或單據上進行簽注,是否按照規定留存相關單證等。

(五)保險公司項下外匯業務

未發生保險公司項下外匯業務。

(六)個人外匯業務

2023年下半年共發生個人外匯業務2筆,金額共7199美元。

1、 獲批合規開辦各項個人外匯業務。

2、 不存在未經批准開辦電子銀行個人外匯業務的情況、未經批准,與匯款機構、電子商務平台合作開辦個人外匯業務的情況。

3、 嚴格按照政策規定進行個人外匯業務的真實性審核,並按照規定留存相關證明材料備查,不存在協助客戶違規辦理個人外匯業務的情況。

4、 能規範和準確地運用個人結售匯系統辦理業務,包括:是否按規定接入系統,並按照業務流程通過系統辦理個人結售匯業務;是否使用具有業務許可權的銀行**辦理個人結售匯業務;是否按照規定將個人結售匯業務逐筆錄入系統;錄入資料是否準確、完整,出現錯誤是否按規定進行修改、撤銷、沖正處理;是否未經許可擅自離線操作或補錄資料。

5、 採取有效措施保證工作人員對個人外匯政策的準確理解和掌握;能對異常、可疑業務具有敏感性,及時將發現問題報告外匯局,並進行有效處理。

(七)資本項下外匯業務

未發生資本項下外匯業務。

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