合同台賬檔案管理制度

2021-03-04 01:21:34 字數 2246 閱讀 6489

台賬管理

第一條為保證合同台賬資料完整、統一,規範企業各類合同的管理,特制定本辦法。

第二條凡以公司名義簽訂的合同,均應由合同管理人員依照本辦法建立合同台賬,並向公關法務部備案。

第三條合同管理人員為簽訂合同的聯絡人和法務聯絡員,負責合同台賬的登記、資料的收集、保管等工作。

第四條合同管理人員應在合同簽訂生效後三日內建立合同台賬,並對重大合同進行備案審查,協助法務部對合同管理的工作進行指導和檢查。

第五條合同台賬採用**式,乙份合同填寫一張**,建立乙份檔案。

第六條合同臺帳應包括以下內容:(一)合同名稱;(二)合同主體;(三)合同內容(含標的、數量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法及其他須註明的事項);(四)合同履**況(有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間);(五)合同所附資料;(六)其他應當記載的重要內容。

第七條合同臺帳應附以下資料:

1、合同正本或副本;

2、對方《企業法人營業執照》和資質等級證明等資料的影印件;

3、對方法定代表人身份證明和委託**人授權委託書及**人身份證明;

4、補充合同、會議紀要、往來函電;

5、有關的重要資料。

第八條合同臺帳管理人員,有權對合同及所附資料進行審查,發現程式不符、內容有誤或資料不全等問題時,應及時要求合同簽訂人員採取措施予以糾正或補充資料,以保證合同的簽訂和履行合法有效。

第九條使用或借用合同臺帳資料,應當辦理使用或借用手續,使用人或借用人應妥善保管合同資料,不得損壞或遺失,更不得擅自塗改或更換;辦理結束後,應及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規定給企業造成不良後果,將追究相關責任人責任。

第十條本辦法由法務部制定並解釋,自頒布之日起執行。

檔案管理

為進一步規範合同文件管理工作,提高合同管理水平,逐步實現公司合同管理工作的規範化、制度化、科學化,特制定本制度。

一、本制度所指的合同檔案是公司在業務經營中形成的各種協議、合同文字(不包含勞動合同)。

二、合同檔案管理原則

1、合同檔案實行公司財務部集中統一管理,以確保檔案的完整、完全和有效利用。

2、財務部應指定專人負責統籌、協調、組織、整理、保管公司所有合同文件,並負責監督指導各部門的合同管理工作。

3、需以公司名義訂立各種履約性質的協議、檔案的部門,為合同承辦部門,承辦部門應根據合同專案需要指定承辦人,試用期內員工非經總經辦允許不得作承辦人。

三、合同文件的管理辦法

1、合同文件以部門名稱結合簽署日期年月份進行分類編號。

2、合同編號規則:承辦部門名稱首字母-合同簽署年、月份(六位)-順序號(三位)。示例:tgb-201102-001(推廣部2023年2月份第1號合同)

3、合同管理實行承辦部門與相關部門審查會簽相結合的制度,承辦部門對合同訂立、履行全過程負全部責任。承辦部門主管為第一責任人,承辦人為直接責任人。總經辦和審查會簽部門對應當提出相關意見而未提出的,應當承擔相應的責任。

4、各相關部門和總經辦依其職能對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行監察、審計。

5、公司內各職能部門一律不得以個人名義對外發出要約,作出承諾,簽訂合同或具有履約性質的書面檔案。

6、合同承辦部門和財務部應分別建立合同台賬,實行履行跟蹤報告責任制,合同履行及原始資料必須由財務部保管,承辦部門只留存影印件。

7、儲存的合同文件每年清理核對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理,並追究相關人員責任;對超過兩年以上(包含本數)的已履行完畢的合同協議,由財務部甄別並予以歸案。

8、財務部要加強對合同檔案的統計工作,要以原始記錄為依據,編制合同統計清單,以有效開展合同文件的查詢、利用工作。

9、各部門員工可在財務部查閱合同文件,確因工作需要須借出查閱,須進行登記,方可在財務部辦理相關借閱手續,以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。

10、合同文件的儲存條件有防火、防潮、防有害生物等措施,以確保合同

文件的安全。

11、借閱人不得塗改、偽造、撕毀合同檔案材料,違者視情節予以處罰。

12、合同文件的密級為機密,任何人不得擅自將合同對外公開,違者視情節予以處罰。

13、已簽署的合同應明確支付方式及付款時間,並交予財務部及時催款。

四、合同文件的移交

1、各部門在正式簽署合同後,須在一周內將合同正本原件移交財務部存檔。

2、移交的合同文件必須註明合同編號並保證齊全、完整,必須層次分明,符合其形成規律。倘若合同發生變更,則合同編號不予改變。

3、合同文件移交時,必須編制合同移交清單並當面清點。以雙方簽字認可後方可完成交接手續。

寧夏友廈建設集團****

2023年9月27日

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