富臨運業 內部控制鑑證報告

2022-08-17 04:30:02 字數 715 閱讀 4981

xyzh/2010cda4029-2 四川富臨運業集團股份****全體股東:

我們接受委託,對後附的四川富臨運業集團股份****(以下簡稱富臨運業公司)董事會按照《企業內部控制基本規範》及相關規定對2023年12月31日與財務報告相關的內部控制有效性的自我評估報告執行了鑑證工作。

富臨運業公司管理當局的責任是按照《企業內部控制基本規範》及相關規定建立健全內部控制並保持其有效性,以及保證自我評估報告真實、準確、完整地反映與財務報表相關的內部控制。我們的責任是對富臨運業公司與財務報告相關的內部控制有效性發表鑑證意見。

我們按照《中國註冊會計師其他鑑證業務準則第3101號-歷史財務資訊審計或審閱以外的鑑證業務》的規定執行了鑑證工作,以對與財務報告相關的內部控制度有效性是否不存在重大錯報獲取合理保證。在執行鑑證工作的過程中,我們實施了包括了解、測試和評價內部控制設計的合理性和執行的有效性,以及我們認為必要的其他程式。我們相信,我們的鑑證工作為發表意見提供了合理的基礎。

內部控制具有固有限制,存在不能防止和發現錯報的可能性。此外,由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當,或對控制政策和程式遵循的程度降低,根據內部控制鑑證結果推測未來內部控制有效性具有一定風險。

我們認為,富臨運業公司按照《企業內部控制基本規範》及相關規定於2023年12月31日在所有重大方面保持了與財務報告相關的有效的內部控制。

信永中和會計師事務所有限責任公司中國註冊會計師:

中國註冊會計師:

中國北京二o一一年三月二十一日

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