金廠峪鎮中心幼兒園財務內部控制制度

2021-06-08 07:37:04 字數 769 閱讀 5674

7、對2000元以上工程款的報銷,經辦人必須向財務管理人員提供工程協議書、工程預決算書、工程驗收決算單、正規工程發票,財務才能給予報銷。

8、原則上私人不得借用學校**,如特殊原因需借用**的,經校長批准後,可借給職工本人月工資(含各種補貼)的30%。

9、出納在結算各種款項時,應嚴格執行現金管理制度,超出現金使用範圍的款項收付,一律通過銀行進行轉帳。

三、加強貨幣資金收付、財產物資的收發保管,防止學校財產流失

1、學校的所有貨幣資金收付由出納負責輸,任何人不得插手。每日終了,出納應計算出現金收入、支出合計和結存數,並同庫存現金實有數相核對,每月終了,出納應將銀行存款與銀行對帳單、會計總帳相核對,做到日清月結,帳帳、帳款相符。

2、學校收的現金,應及時送存銀行,不得坐支。送存銀行的現金在存款單上應註明款項**,支取現金,應在現金支票註明款項用途。學校每天現金庫存最高限額為1000元。

3、固定資產由財務與保管共同管理,固定資產和驗收應由財務部門、總務部門、使用(技術)部門共同簽約與執行了完成後,財務部門和總務(保管)部門按統一分類標準分別設帳管理,其中,財務部門以價值管理為主,總務(保管)部門以實物管理為主,使用部門應簽具使用責任書,三方相互配合,定期查對,以保證固定資產的安全與完整。

4、對於丟失、損壞(無法修復)的財產物資,由各部門填表上攝後勤總管,經核實後,由校長批准,才能辦理核銷手續。對購入、接受捐贈、上級撥入的財產物資,在辦理接受手續後,財務應做固定資產帳,保管部門應進行財產登記。

四、建立複核和內部審計制度。各種會計憑證、會計帳簿和會計報表必須審查核對,並符合財務會計制度規定。

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