ISO50001合規性評價控制程式

2021-05-27 17:08:50 字數 895 閱讀 5018

1、目的

認真履行遵循法律法規、標準和其他要求的承諾,確保適用法律法規、標準和其他要求在本公司的執行。

2、適用範圍

適用於開展合規性評價的控制。

3、職責

3.1 生產部歸口管理本過程,組織開展合規性評價,指導違規部門制定糾正措施或預防措施方案(計畫),並負責措施實施後的效果驗證。

3.2 各部門參與合規性評價,負責糾正措施或預防措施的實施。

4、程式

4.1 生產部負責對相關部門執行法律法規、標準及其他要求的情況進行定期監督檢查。監督檢查的頻次為每季度一次,監督檢查的時機可結合能源管理的監視和測量活動進行。

4.2 各部門負責人每月進行一次適用法律法規、標準及其他要求遵循情況的自查。

4.3公司在管理者代表主持下,每年定期(一般為管理評審活動之前)開展一次全面的合規性評價。評價結果應形成書面報告,並作為管理評審的輸入。

4.4 當能源法律法規、標準及其他要求發生較大變化,或本公司發生緊急情況或事故後,應適時增加評價頻次。

4.5合規性評價的內容,重點包括:

a)能源採購活動的合規性;

b)能源消耗、能源管理活動的合規性;

c)耗能裝置、設施配置及其執行的合規性;

d)節能技術和能源使用績效的合規性;

e)能源**、迴圈利用的合規性。

4.6合規性評價可採用檢查、評審、審核等方式。

4.7 在合規性評價活動中,如發現不符合,應有詳細的記錄,必要時開具不符合報告,由責任部門制定並實施糾正措施或預防措施。

4.8 年度合規性評價報告由生產部負責編寫,報告的格式及內容要求,詳見合規性評價表。

5、支援性檔案

《不符合、糾正、糾正措施與預防措施控制程式》

6、記錄

合規性評價表

糾正措施與預防措施實施記錄表

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