(按2.0元/㎡標準收費)
方案時間:2023年8月—2023年12月
一、管理成本預算
表一辦公接待費用預算表
表二保安服務費用預算表
表三保潔綠化費用預算表
表四房屋裝置管理費用預算表
二、服務收入預算
三、專案收支預算分析
1、星湖上院物業管理收支預算表(按理想化100%計算)
如果專案服務方案能完成計畫經營專案,8月-12月總虧損額約 180633.49元。
如果專案服務方案成本按計畫控制,收繳率達到100%,但沒有形成經營性收入,8月-12月總虧損額約 196633.49 萬元。
(按2.0元/㎡標準收費)
方案時間:2023年1月—2023年12月
一、管理成本預算
表一辦公接待費用預算表
表二保安服務費用預算表
表三保潔綠化費用預算表
表四房屋裝置管理費用預算表
二、服務收入預算
三、專案收支預算分析
1、星湖上院物業管理收支預算表(按理想化100%計算)
如果專案服務方案能完成計畫經營專案,總虧損額約 432501.55元。
如果專案服務方案成本按計畫控制,收繳率達到100%,但沒有形成經營性收入,總虧損額約498501.55 萬元。
(按2.0元/㎡標準收費)
方案時間:2023年1月-合同期滿
一、管理成本預算
表一辦公接待費用預算表
表二保安服務費用預算表
財務預算方案72019
中石化四川石油化工 財務預算方案 預算一般分為業務預算 資本支出預算 財務預算三種。一 業務預算指的是與企業基本生產經營活動相關的預算,主要包括銷售預算 生產預算 材料預算 人工預算 費用預算 製造費用預算 期間費用預算 等。二 資本支出預算是企業長期投資專案 如固定資產購建 擴建等 的預算。三 財...
年度財務預算方案
執行部門 方案名稱 年度財務預算方案 監督部門 一 目的 為對本年度財務進行合理預算,以達到控制費用支出 節約財務成本的目的,特制定本方案。二 適用範圍 本方案適用於公司年度預算的編制管理的全部工作。三 術語解釋 年度預算是對公司在一年內的各項物流業務活動 財務表現等方面的總體 四 預算方案編制說明...
2023年財務預算實施方案
財務預算是具體化 量化的公司戰略和年度計畫的載體,財務預算實施是圍繞公司戰略和年度經營計畫,統籌配置經濟資源,制定公司 各部門目標和指標,讓各專業部門工作更好地服務公司戰略和保障年度計畫的實現。根據董事會表決通過的 2011年財務預算 草案 財務部制定2011年財務預算實施方案。一 主要指標及其實施...