財政賬戶自查報告

2021-08-27 15:42:13 字數 734 閱讀 2682

卓尼縣農村信用社

開展財政資金風險排查自查報告

根據《中國銀行業監督管理委員會甘肅監管局辦公室檔案》(甘銀監辦發【2011】57號)**《中國銀行業監督管理委員會辦公廳對財政賬戶進行風險排查的緊急通知》(銀監辦發【2011】52號)精神,我縣聯社積極配合上級指示,組織工作人員對轄內的財政賬戶進行了專項風險排查工作,現將我縣聯社對財政賬戶風險自查的結果報告如下:

一、周密組織,換人排查

我縣聯社黨政領導高度重視此次排查工作,按照監管局要求,排查工作必須換人進行,我縣聯社認真組織,經決定抽調營業部副主任及對賬人員,共四人,集中力量完成排查工作。

二、分門別類,統計排查

此次排查的主要物件是截至2023年2月28日,各級財政部門在轄內的賬戶開立及資金劃付情況。經調查,轄內共有財政賬戶11戶,賬戶餘額合計110439238.48元。

我們的工作人員對這11戶財政賬戶經行了核對確認,逐筆檢視了所有賬戶的開戶手續,印鑑登記,檢查中無開立手續不齊全的賬戶,所有的印鑑登記齊備,並儲存完好。通過統計排查,確保了賬戶開立的手續齊備,真實有效。

三、逐筆對賬,確保無誤

安排工作人員對轄內所有財政性存款賬戶資金往來情況經行對賬。其中,餘額對賬基準時點為2023年2月28日。發生額對賬時段為2023年2月1日至2月28日,若2023年2月沒有業務發生,向前追溯對賬時段為2023年12月1日至2023年2月28日。

我們的工作人員對這11戶財政賬戶經行了書面對賬,並經開戶方蓋章確認,印鑑確認,確保了排查賬戶核對準確無誤。

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