為了加強本所的內部管理,進一步落實《統一收案、統一收費》的通知精神,經合夥人研究決定,特制定案件審批制度,望各位律師自覺遵守:
一、案件受理,由本所主任或副主任負責審批。
二、律師辦案必須辦理審批手續,嚴禁私自收案。
三、受案律師填寫《案件審批表》,寫明簡要案情。
四、與委託人辦理授權委託,商定委託合同內容。
五、委託人簽字後與受案律師同到審批人處審批。
六、律師費的緩、減、免,應當提出書面的申請。
七、案件受理費、手續費由審批人最終審核批准。
八、審批人審批時發現不合理條款可以要求改正。
九、審批人審批時有權向委託人解釋有關的條款。
十、審批人審批時應當將案件及委託人作好登記。
十一、審核批准後,承辦律師與當事人到財務交款。
十二、財務根據核定金額收取相應費用,出具收據。
十三、承辦律師持審批表及收費手續辦理辦案手續。
十四、辦理案件手續後,委託人應持有合同及收據。
十五、律師應當接受所內分配案件及法律援助案件。
本規定自頒布之日起執行。
案件審核審批意見的填寫
一 案件 登記表 處理意見的簽署 食品藥品行政處罰程式規定 要求應有明確的意見。一般有三種表述 1.本案需進一步核實 請 進行核查。內容不夠確切,需進一步調查。適用舉報投訴 移送 交辦 其他的線索 2.建議立案調查 內容確實,可以直接立案查處。適用監督檢查 監督抽驗 部分協查的線索 3.本案可調查後...
財務審核審批制度
財務審核審批制度是企業進行日常管理的重要制度,為使許可權分明 職責清晰 流程優化,遵循內部控制相關原則,切合公司實際情況,特制定以下制度。第一章總則 第一條為明確相關人員的財務審核審批許可權和職責,保障日常管理流程順暢,促使高效地控制費用 降低成本,同時防止和杜絕弄虛作假 徇私舞弊和不必要的流失浪費...
財務審核審批制度
財務審核審批制度是企業進行日常管理的重要制度,為使許可權分明 職責清晰 流程優化,遵循內部控制相關原則,切合公司實際情況,特制定以下制度。第一章總則 第一條為明確相關人員的財務審核審批許可權和職責,保障日常管理流程順暢,促使高效地控制費用 降低成本,同時防止和杜絕弄虛作假 徇私舞弊和不必要的流失浪費...