內審及管理評審材料

2021-03-04 04:44:28 字數 1826 閱讀 8349

(2014)

延安騰晟隆建築檢測有限責任公司

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內部審核年度計畫審批表

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內部審核實施計畫

計畫編制人審批人日期: 2023年8月10日

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內部審核通知

各部門 :

經研究決定,於 2023年8月10日,對你部門進行內部管理體系審核,請你們認真做好準備,並指定一名陪同人員。如有異議,可在3個工作日內向綜合辦公提出。

特此通知

辦公室2023年8月10日

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內審日程安排表

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內部審核首/未次會議簽到表

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內部審核總結報告

共 2 頁第 1 頁

共 2 頁第 2 頁

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不合格項及糾正措施跟蹤報告單

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2023年度內部審核糾正措施跟蹤驗證情況彙總表

管理評審資料1

2023年度管理評審計畫

一、 管理評審的目的

為確保質量方針和質量目標能維持良好的適應性,保持管理體系持續有效性、檢測工作滿足法定計量和客戶的需要,評價一年來業務管理工作狀態,根據管理體系的要求特制定本計畫。

二、 管理評審的依據

《實驗室資質認定評審準則》、gb/t27025-2008《檢測和校準實驗室能力認可準則》、 本所質量手冊、有關法律法規規章的要求等。

三、 管理評審的時間

年月日 — 日

四、 管理評審的範圍和重點

質量方針和目標、管理體系、討論和部署2023年工作。評審重點為管理體系執行有效性和適應性、2023年公司面臨的業務形式及應對措施。

五、 參加管理評審的人員

所領導、質量負責人、技術負責人、各部門負責人、監督員、內審員、所有技術委員會委員。

六、 管理評審內容及負責部門

1.2023年度工作總結、明年工作重點***主講。

2.管理體系檔案的適用性、有效性***主講。

3.近期外審和內審的情況由質量辦、內審員負責。

4.管理、監督人員的工作報告由質量辦、監督員負責。

5.上級部門、客戶反饋情況由質量辦負責。

6.各部門提出的改進建議由各部門負責。

7.客戶申、投訴的處理情況由質量辦、業務科、各部門負責。

8.事故及不符合工作的糾正措施與預防措施的實施和效果由質量辦負責。

9.參加實驗室間比對和能力驗證活動的情況由質量辦、所技術委員會負責。

10.人員培訓及繼續教育情況由綜合辦公室負責。

11.質量控制活動的情況由質量辦負責。

12.證書報告質量情況由質量辦、業務科負責。

13.資源投入情況由質量辦、綜合辦公室、財務科負責。

14.工作量、工作型別變化的情況由所領導、所技術委員會、業務科、收發室負責包括今年檢測校準的儀器臺件數、同比增長率、客戶行業型別變化情況;當前檢測校準面臨的形式和發張趨勢;在新形式下的戰略調整指令性任務、日常業務和科研三者關係的處理。

15.討論裝置投入預算(由所技術委員會負責)。

16.科研情況及科研工作計畫(由科研部計畫)。

17.其他重要議題。

編制人批准人年月日年月日

管理評審資料1

***產品質量檢監督檢驗所檔案

文號***-xx

關於召開管理評審會議的通知

xx、xx有關部門和有關人員:

根據我所xx年度《管理評審計畫》經領導研究批准於x月x日在三樓會議室召開xx年度管理評審會。

管理評審及內審計畫

2013年度管理評審計畫 為定期評審質量管理體系執行過程中存在的需求,及時落實解決問題的方案,確保gb t9001 2008 iso9001 2008 質量保證模式對無錫市醫用儀表廠質量管理體系的適宜性 充分性 有效性,對2013年度質量管理體系管理評審作如下規定 1 評審時間 2013年12月底 ...

管理評審內審報告

公司管理評審工作在總經理張亞清主持下,於2010年01月20日順利完成。具體情況報告如下 一 評審目的 為確保公司有機食品質量管理體系持續有效的執行,全面的滿足iso19630.4 2005有機產品管理體系標準要求,實現公司可持續發展.二 評審內容 1 評審公司方針 目標的適宜性 2 可能影響有機食...

內審和管理評審

14001 4 5 4 內部審核 組織應確保按照計畫的間隔對環境管理體系進行內部審核。目的是 a 判定環境管理體系 1 是否符合計畫的環境管理安排和本標準的要求 2 是否得到了妥善的實施和保持。b 向管理者報告審核結果。組織應策劃 制定 實施並保持乙個或多個審核方案,此時,應考慮到所涉及的執行的環境...