信用社崗位責任制

2021-03-04 02:18:01 字數 4997 閱讀 2328

內勤主任(委派會計崗)崗位責任制

(一)在信用社主任和聯社會計部領導下,負責本單位的會計、出納、存款、貸款、結算核算工作。遵守規章制度,督促內勤人員嚴格執行操作規程。

(二)科學合理組織安排本機構內勤人員勞動分工,監督檢查各崗位人員執行各項規章制度情況,及時向領導匯報。

(三)按照銀監會《商業銀行內部控制指引》,加強信用社內控制度建設與管理,促進業務風險防範。

(四)認真執行崗位輪換制度和離崗審核制度,監督內勤人員崗位交接。

(五)關心員工,定期走訪,關注員工思想動態,並形成書面報告向領導匯報。

(六)嚴格執行會計結算制度和上級社檔案,抵制各種違規違紀行為,遇到自身難制止、難抵制的情況可以向有關部門報告,必要時可越級上報。

(七)制訂資金營運計畫、現金計畫和財務收支計畫。按月組織人員做好財務、業務活動分析,計算現金流量,匡算資金頭寸,提出下月工作意見,做好風險**與防範。

(八)負責審核銀行結算賬戶開、銷戶、賬戶名稱及印鑑變更手續。

(九)按照許可權規定,對櫃員經辦的業務及時進行審核、對大額資金收付、賬務調整、抹賬、賬戶資訊特殊維護等重要業務事項進行實時授權。

(十)負責組織內勤人員的業務培訓、學習及班前講評,對櫃員進行指導、監督、檢查,加強優質服務管理、內部管理與安全管理。

(十一)根據許可權審核、簽批現金支付。

(十二)及時審查匯出匯款、銀行匯票解付、應解匯款及臨時存款、銀行承兌匯票、票據貼現業務辦理情況。

(十三)檢查或抽查本單位及其下屬網點庫存現金和空白重要憑證,在核批的庫存限額內,合理控制庫存現金。

(十四)逐日記載《會計人員工作日誌》,監督檢查櫃員軋賬及簽退前的賬實核對和機構軋賬情況,檢查現金、印、押(機)、證等入庫保管情況。

(十五)加強檔案管理,審批內、外部調閱會計檔案。

(十六)審核查詢、查復、凍結、解凍、款項扣劃、罰款的辦理情況及其手續。

(十七)組織年度會計決算、資產盤點和賬務核對工作。

(十八)檢查內勤人員各項制度執**況,對內部各崗位核算及工作質量進行考核。

(十九)負責稅務、審計及上級社等各項財務檢查的配合工作。

(二十)負責其他與會計業務有關的工作。

記賬員崗位責任制

(一)嚴格執行各項規章制度,按各項業務操作規程,進行櫃面業務的賬務處理和現金收付。

(二)認真審核客戶提交憑證的合法性、正確性、完整性,按規定編制和審查記賬憑證,受理業務憑證時,逐項核對憑證要素和用途,序時記賬,做到核算準確,處理及時。

(三)辦理開銷戶、現金收付、轉賬以及查詢等臨櫃業務,堅持一戶一清,做到核算準確、處理及時;對大額業務、賬務調整、抹賬等必須經有權主管授權後辦理,不得擅自處理。

(四)正確使用和妥善保管櫃員崗的各種業務用章、印鑑卡及本人名章、櫃員卡,登記本櫃檯所設的有關登記簿。

(五)負責管理本櫃員憑證和重要單證;按規定辦理營業所需現金、重要空白憑證的領繳、**,使用、保管,確保賬證、賬款相符。

(六)做好內外對賬工作,及時下發、催收對賬單,確保內外賬相符。

(七)嚴格執行支付結算有關制度,按業務操作流程,及時準確辦理行內匯兌、大(小)額支付等結算業務,確保賬務的準確。

(八)嚴格執行存、貸款利率,準確計算利息。掌握扣款順序和貸款期限,按規定保管貸款借據,保證賬據相符。

(九)認真執行業務操作,堅持帳務核對,檢查資料的一致性,確保實現「六相符」。

(十)營業終了,按規定進行櫃員軋賬,輸出列印櫃員經辦的業務明細及有關報表,逐筆勾挑業務流水。

(十一)負責本櫃憑證的整理,做到印章、分錄齊全、正確,及時與資料管理員辦理憑證等會計資料的傳遞、交接工作。

(十二)保管使用各自的櫃員卡、櫃員密碼,並按要求進行更換。

(十三)負責本櫃檯所用的機具、裝置的保養工作。

(十四)人員交接和臨時離崗按要求辦理交接和簽退手續。

記賬複核員崗位責任制

(一)負責審查本專櫃的各種憑證要素,堅持支票折角驗印,保證核算質量,防止案件發生。

(二)複核利息計算是否準確。

(三)定期核對賬務,檢查資料的一致性,做到六相符。

(四)對各種憑證複核做到及時、準確。

(五)定期複核貸款借據,核打卡片賬。

出納員崗位責任制

(一)堅持雙人臨櫃、換人複核,錢賬分管、當日核對,離崗必須查庫(箱)、 「一日三碰庫(箱)」制度。

(二)現金收入先收款後記賬,現金付出先記賬後付款,審查憑證內容,乙份一清。

(三)票幣整點要及時,做到點準、識偽、墩齊、挑淨、捆緊、蓋章清楚。

(四)出納員必須在有效監控和客戶視線以內辦理現金業務。

(五)負責保管、使用現金清訖章,及時準確調整日期,並做到人在章在,人走章鎖。

(六)宣傳愛護人民幣,做好反假貨幣、殘損人民幣兌換及真偽鑑別工作。

(七)掌握庫存現金限額,做好調繳款的準備工作。

(八)堅持長款歸公,短款自賠原則。

(九)接待上級檢查和查庫,要看其介紹信、工作證,並做好登記。

(十)日終,填製出納結數表,加計尾箱與大庫數與對應的現金賬簿餘額核對相符,現金箱上雙鎖入大庫保管。

(十一)款包交接、臨時替班,工作變動按規定辦理交接手續。

(十二)代保管的有價值品、代保管的抵(質)押品,做到手續健全,有賬有證,賬實相符。

(十三)其他與出納業務相關的工作。

出納複核員崗位責任制

(一)貫徹雙人臨櫃,雙人複核制度。數要復算,款要複點,負責現金收入初點和現金付出複點。

(二)票幣整點要及時,做到點準、識偽、墩齊、挑淨、捆緊、蓋章清楚。

(三)收付款要堅持雙收、雙付。如出現短款,承擔相應賠償責任。

(四)建立代保管有價單證登記簿,及時、準確地登記每一筆代保管有價單證的出入庫,並定期與出納員、主管會計核對,做到賬實相符,如有差錯將與現金差錯等同處理。

(五)建立款包交接登記簿,並履行相關手續。

(六)臨時替班,工作變動按規定手續辦理交接。

(七)其他與出納業務的相關工作。

同城票據交換員崗位責任制

(一)嚴格遵守人民銀行規定的交換紀律,保證交換時間。

(二)交換的憑證不得積壓、延誤,並嚴密交換(接)手續,憑證必須裝入專用提包加鎖,做到人不離包,包不離鎖。

(三)交換員在工作途中不得辦理他事、不得委託他人代辦,如請假,須由領導安排指定人員接替。

(四)對提入的票據,應在交換所當即審查是否為本社票據,有關印章是否齊全。對提出和提入的票據,必須按制度認真核打,保證總分相符。

(五)遇有退票時,必須及時登記退出退入票據登記簿。

(六)嚴格保管使用同城交換專用章。

電子匯兌記賬員崗位責任制

(一)嚴格執行支付結算制度規定,按照業務操作規程,負責及時準確辦理行內匯兌、大、小額支付系統、農信銀電子匯兌的往賬業務傳送、來賬業務接收、業務查詢、查詢查復業務及差錯處理;銀行匯票業務的簽發、結清,銀行承兌匯票業務的簽發、兌付,銀行承兌匯票、銀行匯票的止付及差錯處理。

(二)認真對客戶提交的憑證進行審核,並依據原始憑證進行錄入。

(三)辦理特殊業務如退匯、查詢、查復等業務必須先經主管審批授權後方能辦理。

(四)查詢查復必須堅持「有疑必查、有查必復、查必及時、復必詳盡」的原則。

(五)負責保管、核對銀行匯票卡片,確保賬卡相符。

(六)負責印、押(機)、證的保管和使用,必須做到分管分用、相互制約,並做好與本櫃員相關登記薄的記載。

(七)負責往、來賬業務清單的列印、核對及保管。

(八)定期或不定期更換密碼(最長不得超過10天),妥善保管櫃員卡,密碼洩露造成的一切後果由櫃員承擔。

電子匯兌複核員崗位責任制

(一)嚴格執行支付結算制度規定,按照業務操作規程,負責對已辦理的行內匯兌、大、小額支付、農信銀電子匯兌、銀行匯票等匯兌業務進行及時審核,發現差錯及時處理。

(二)對錄入員傳遞的錄入憑證進行複核,每個輸入要素都必須按憑證錄入,不得按錄入員錄入介面提示輸入。

(三)對辦理的特殊業務如退匯、查詢、查復等業務進行複核。

(四)查詢查復必須堅持「有疑必查、有查必復、查必及時、復必詳盡」的原則。

差錯業務處理員崗位責任制

(一)熟悉信用社櫃面業務,掌握綜合業務系統差錯賬處理程式。

(二)據實、準確、及時處理綜合業務系統各類會計業務差錯,分析原因,提出處理意見,督促改進工作。

(三)及時有效處理銀行卡跨行、跨機構交易中出現的差錯,提高銀行卡業務手工差錯處理的工作效率。

(四)處理銀行卡自原始交易日起150日以內的差錯處理,對超過150日提交的差錯處理交易可拒絕處理。

(五)發現疑問或確認差錯的銀行卡交易,需填製《遼寧省農村信用社銀行卡差錯業務申請表》,並及時通過傳真上傳至省聯社銀行卡部。

(六)負責處理各類特殊及突發應急業務。

(七)負責對操作人員進行業務培訓及業務指導工作。

(八)負責差錯賬的查詢、查復和核實工作,對核實後的差錯賬據實調賬。

(九)負責差錯賬業務月度統計報告,定性分析差錯產生原因。

自助裝置管理員崗位責任制

(一)負責組織管理自動櫃員機的現金清點、鈔箱裝卸、鑰匙和密碼保管、賬務核算等工作。

(二)負責提供符合自動櫃員機用鈔質量、券別和數量要求的現鈔,確保自動櫃員機支付。

(三)負責協助處理存入假幣索賠等相關工作。

(四)負責管轄自動櫃員機的執行監控、業務故障處理、技術故障報修、吞沒卡、耗材領用、安全巡查、解決客戶求助等工作。

(五)負責新投入執行或排除故障後再投入執行的自動櫃員機的測試驗收。

(六)負責每日監控管轄自動櫃員機執行狀態,發現故障應立即檢查,業務故障應及時排除;遇有技術故障,應及時通知科技部門。

(七)負責協助查詢自動櫃員機賬務差錯、調閱交易流水資訊,協調處理自動櫃員機賬務差錯的客戶投訴。

(八)負責管轄自動櫃員機周圍環境的安全巡查。重點檢查自動櫃員機出鈔口、插卡口是否被安裝異常裝置,**監控攝像頭是否被堵住,鍵盤上是否有薄膜(密碼記錄器),周圍繞有列非法張貼物,檢查自動櫃員機及自動櫃員機**監控系統是否執行正常等,發現異常情況立即報告,同時做好檢查記錄。

(九)負責管轄自動櫃員機服務環境的日常管理。

反洗錢業務管理員崗位責任制

(一)認真貫徹落實上級反洗錢工作有關規定、工作部署及要求,堅持原則、照章辦事、不徇私情,嚴格履行反洗錢工作義務。

(二)定期不定期的組織本單位員工開展反洗錢業務知識及規章制度的學習,掌握反洗錢工作技能,不斷提高專業知識和政策理論水平。

信用社副主任兼會計崗位責任制

一 協助主任抓好各部門工作,組織單們職工做好達標公升級工作,監督考核內勤人員做好崗們職責,操作程式的執行。二 組織內勤人員政治理論知識,開展崗位練兵,有計畫地提高內勤人員政治理論水平,業務素質和專業技能。三 審查企業開戶和先進支付,逐筆審查匯劃款項。四 檢查存款 貸款利息執行收支及利率政策執 況。監...

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任制武威大新商品混凝土有限責任公司 目錄一 攪拌站組織機構及人員分工 1 二 攪拌站的主控專案 1 三 攪拌站生產管理制度 2 四 攪拌站整體裝置維護保養制度 3 五 攪拌站安全生產制度 4 六 攪拌站生產質量管理制度 5 七 崗位職責 6 八 混凝土配料誤差調整程式 6 九 攪拌站混凝土施工配合比...