工廢料廢處理流程

2022-09-18 14:45:06 字數 1873 閱讀 7410

1.目的

對報廢品進行控制,確保各類報廢損失最低,降低公司損耗。

2.範圍

適用於進料、自製半成品、成品等各類報廢品的處理。

3.定義

3.1 報廢品:製成半成品、成品不良按《不符合、糾正和預防措施控制程式》判定為不可使用的不良品,或因庫存損壞經品保部檢驗判定為不可使用的不良品。

3.2工廢:由於本公司人員在生產、加工、檢測、搬運、存放過程中造成的報廢品(包括試製、生產,檢測、檢驗、倉儲工廢等)。

3.3料廢:由於進料件質量問題造成的報廢品。

4.職責

4.1 總經理:負責對損失在1000元以上的《工、料廢判定單》的批准。

4.1 主管副總經理:負責對損失在1000元以內(包括1000元)的《工、料廢判定單》的批准。

4.1 品保部:負責工、料廢的判定,並對工、料廢品的處置過程進行監督。

4.2 生產部:負責對報廢品進行統計,填寫《工、料廢判定單》,並負責對自製件報廢品回料利用的評價及對能利用的自製件隔離存放。

4.3 財務部:負責對工、料廢物料的入庫、統計,對不可利用報廢品的報廢處置;負責對工、料廢物料損失核算。

4.4 採購部:負責與供方協商對被判定為工、料廢的進料物料的處置(處置方式有:退貨、調換等)。

4.5 相關部門負責《工、料廢判定單》的會簽。

5.工作程式

工作流程圖

5.1 製程報廢的處理:

生產過程中發現不能維修使用的作業不良或來料不良物料,及時由生產車間填寫《工、料廢判定單》後交品保部巡檢員按照本流程第3.2、3.3條的定義對其進行判定,經品保部部長審核後轉財務部核算損失並會簽,損失金額在1000元以內(包括1000元)的主管副總經理批准,損失金額超過1000元的報總經理批准,批准後的《工、料廢判定單》由品保部分發至相關部門並進行以下操作:

判定為料廢的進料件:生產部將其入庫,由倉庫統一保管,及時由倉庫統計後報給採購,採購與供方進行協商,要求退貨或等價調換物料;

判定為工廢的進料件:生產部將其入庫,由倉庫統一保管,及時由倉庫統計後報給採購,由採購同供方協商能否折價調換物料,不能折價調換的物料,由倉庫按《固體廢棄物控制程式》進行處置;生產部對於判定為料廢或工廢的自製件做能否回料利用的評價,評價能回料利用的,由生產部對其隔離存放及標識後綜合利用;評價不能回料利用的由生產部將其退至倉庫(報廢品區域),由倉庫按《固體廢棄物控制程式》進行處置。

相關部門應將工廢列入本部門質量考核制度中,每月對核算後的《工、料廢判定單》進行統計,對造成工廢的責任部門及責任人進行考核;

5.2 庫存進料件報廢的處理

5.2.1 進料件在存放過程過期變質或其它原因導致的損壞,經品保部檢驗不能使用的進料件由倉管員統計並填寫《工、料廢判定單》後交品保部相關檢驗員按照本流程第3.

2、3.3的定義對其進行判定,經品保部長審核後轉交財務部核算損失並會簽:損失金額在1000元以內的(包括1000元)報主管副總經理批准,損失金額超過1000元的報總經理批准,批准後的《工、料廢判定單》由品保部分發至相關部門並按本流程第5.

1 a、5.1 b條執行。

5.2.2 庫存進料件在存放過程中因各種原因導致的批量報廢,品保部應向財務部開出《糾正預防措施處理單》,並對其糾正預防措施的執行進行監督和驗證。

5.3 成品報廢的處理

試製成品、破壞性試驗後的成品、製程不良成品、客戶退貨成品或因其它原因導致的不良成品經品保部檢驗不能維修使用,且已按《不符合、糾正和預防措施控制程式》處理後的報廢品及時由生產車間負責對其拆解並分類,拆解分類後按照本流程第5.1條執行。

5.4 本流程產生的記錄按《記錄控制程式》執行。

6 相關檔案

6.1 《不符合、糾正和預防措施控制程式》

6.2 《記錄控制程式》

6.3 《固體廢棄物控制程式》

7 相關記錄

7.1 《工、料廢判定單》

7.2 《糾正預防措施處理單》

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