公司危險源管理制度

2021-06-16 03:54:55 字數 2929 閱讀 2809

安全隱患管理制度

1 目的

加強安全生產管理,消除事故隱患苗頭。

2 適用範圍

全公司各單位、部門。

3 職責

3.1 安全部職責

1)必須組織或聘請有資質人員按規定對公司重大危險源定期進行檢測、評估;

2)安全技術部對公司的重大危險源的管理負有監督、檢查的職責。

3.2 部門

1)部門主要領導人直接對重大危險源實施管理並對管理結果負責;

2)具體管理措施依照《安全技術規程》、《裝置安全操作規程》、《消防安全制度》、《危險物品管理制度》、《防火防爆管理》、《動火管理》執行實施;

3)建立健全物質安全技術說明書,根據要求配置應急器材;

4)根據公司《事故應急預案》對危險品重大危險源緊急事故進行搶險救災及日常演練。

5)每年進行兩次的安全、消防應急演習活動。

4 內容

4.1 公司、部門每月至少進行一次專項安全綜合檢查。

4.2 部門對庫存的日常巡迴檢查記錄要及時。

4.3 操作人員必須按規定進行巡迴檢查,同時部門的安全教育學習每月不得少於一次,並建立學習記錄台賬。

4.4 凡進入危險品重大危險源區域作業人員,必須經過上崗培訓並取得合格證才能進入工作崗位,區域內所有設施的更改需要公司按程式審核同意方可實施,外來人員要有專人陪同方可入內。

4.5 維修及動火作業必須有書面報告,經現場檢視、驗收合格,方可下達動火許可證,在區域內嚴禁無證動火。實行「誰施工、誰負責」,「安全達不到要求不作業」。

4.6 部門(倉庫)安全員對區域內的消防器材及應急物資的完好率負責,採取定期檢查和抽查相結合,保障設施正常運轉使用。

4.7 運輸物資需採用有危險品運輸資質的單位承運,進入庫區危險重大危險源區域的運輸車輛必須裝上阻火器方可入內。

4.8 根據具體要求和國家有關規定,在重大危險區域內的各庫房安裝有紅外線報警器,對各庫房進行實時監測。

4.9 對於在日常工作中發現的事故隱患,通過整改避免事故發生的,公司將給予獎勵100—500元,對於在安全檢查中發現問題的,將責令限期完成整改並進行公示,對事故苗頭知情不報者將給予處罰。

5 編制依據

《中華人民共和國安全生產法》、《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》、《危險品企業安全管理規程》《危險品重大危險源辨識》等相關法律法規、標準。

**危險點管理制度

1 總則

1.1**危險點管理是根據生產、貯存、使用物質的危險性質和裝置、設施的安全技術條件以及事故造成的危害程度,將危險點劃分為ⅰ、ⅱ、ⅲ級,為控制危險因素,預防事故對不同等級按不同要求所實施的相應管理,特制定本管理制度。

1.2本管理制度依照《企業危險品分級管理要求》、《易燃易爆物品安全操作與管理》而制定。

1.3本管理制度規定了公司**危險點的確定、檢查及隱患整改等具體內容。

2 機構及職責

2.1**危險點管理由公司安全生產委員會全面主管,具體檢查實施由各確定的**危險點上的崗位人員、所在單位的安全員、中層幹部及工廠領導負責。

2.2崗位責任人必須每日對所處危險點進行認真檢查,並作好記錄。倉庫(部門)領導、公司領導除對現場進行抽查外,還必須對各危險點記錄進行認真檢查並簽名。

3 **危險點管理範圍

從危險品原材料購進到產成品、在製品、半成品倉儲全過程。

4 **危險點的分級原則及審批程式

4.1出入庫,裝卸過程中發生事故後可能造**員重大**,財產損失嚴重的場所。

4.2庫房所中貯存使用的物質,在外界條件和內部不穩定因素作用下,能夠引起燃燒的場所。

4.3可燃氣體,易燃或可揮發性液體,可燃粉塵和空氣形成危險的場所。

4.4人、機、物料介面大,物料危險性較大,機械感度、摩擦感度、靜電感度較高,安全性較差的場所。

4.5儲運過程中,人體直接暴露在危險性較大的物料介面中。安全設施較差的場所。

4.6所涉及使用的危險物品具有較高的感度,易發生重大危險,並且將會導致人員**、重大經濟損失,對公司銷售經營有全域性性影響的場所。

4.7**危險點由安全技術部門根據分級原則對全公司範圍內從原材料購進到生產場地、倉儲全過程確定危險點,報總工程師審核,總經理批准實施。

5 分級檢查與整改

5.1**危險點檢查人員及頻次

一級危險點,必須由公司領導負責每月檢查一次,認真填寫表

二、表三,部門領導或安全員每週檢查一次,認真填寫表三。崗位責任人每日檢查一次,認真填寫表二。

二級危險點,必須由部門領導或安全員每週檢查一次;崗位責任人每日檢查一次。

**危險點,必須由部門領導或安全員每週檢查一次;崗位責任人每日檢查一次。

安全管理部門根據現場檢查情況及專項檢查情況,每月將存在問題收集整理,並督促整改。

5.2檢查整改

a.各級檢查責任人,必須按規定的檢查週期和檢查內容履行檢查職責,將檢查情況記入專用檢查記錄表。對檢查發現的問題,要研究制定整改措施,組織和督促整改。

對本級不能解決的問題,要採取臨時安全措施,並向上一級檢查責任人報告。

b.資訊反饋內容

危險點日常管理和各級責任人檢查責任落實情況;

檢查發現問題、整改措施和整改效果情況;

重大隱患反饋處理情況;

c.隱患資訊處理程式

根據事故隱患大小,按職責範圍,組織實施整改;

一般事故隱患由責任部門落實整改;

凡部門無力解決的問題,應逐級向公司領導報告,並提出整改措施意見,由公司領導統籌解決;

隱患資訊登記表,應由各級責任人報送同級分管安全的領導,轉報安全部門,由安全部門集中處理,報公司主管領導處理。

6 獎懲

6.1對不認真檢查記錄,發生事故的單位,扣除當月安全獎。

6.2記錄不認真,對事故隱患整改不力的單位,扣除單位當月該項安全檢查項得分。

6.3**危險點管理好,記錄認真,隱患整改及時,全年無大事故的單位,年終一次性獎勵人民幣1000元。

7 其它

本管理制度由安全環保部起草,具體實施按《**危險管理實施細則》執行,解釋權屬安全技術部。

重大危險源重大危險源管理制度

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版本號 修改次數 1 0 新亞星焦化 重大 危險源管理制度 xyx 34 2010 1 目的和適用範圍 1.1 目的 加強安全生產管理,嚴格監控 重大 危險源,避免發生重大事故,確保安全生產。1.2 適用範圍 本制度適用於新亞星焦化公司。1.3 本制度自發布之日起施行。2 職責 2.1 生產安環部 ...