附件三:
***單位
審計單位:***會計師事務所****
聯絡**:***-******
傳真**:***- ***xx
(報告編號)
xx單位:
我們接受省財政廳委託,對xx單位截至2023年12月31日的資產清查結果進行審計。xx單位對建立健全內部控制制度,保護資產的安全和完整,保證會計資料和資產清查資料的真實性、完整性承擔責任;我們的責任是在實施審計工作的基礎上對xx單位資產清查結果的準確性、可靠性發表審計意見。在審計過程中,我們結合xx單位的實際情況,實施了包括檢查記錄或檔案、監盤實物、函證等我們認為必要的審計程式。
一、基本情況
主要包括:單位簡介,資產清查前資產、負債、淨資產金額,預算管理級次、資產總額、淨資產總額等。
二、審計方法
(一)資產清查依據
《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》
《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》
《中國註冊會計師審計準則》
《行政事業單位資產核實暫行辦法》
(二)工作基準日
xx單位資產清查工作基準日是2023年12月31日。
(三)審計過程
1、全面清查。對被審計單位資產進行清查及盤點;對負債及淨資產進行審查核對;對收支情況進行審核;對資產損益(資金掛賬)等相關證據進行審核。
2、調查取證。按照資產清查的有關規定及中國註冊會計師審計準則的要求,採用包括檢查記錄或檔案、檢查有形資產、函證等必要的審計程式對被審計的資產、負債、淨資產、收支、資產損益(資金掛賬)的有關情況進行審計取證。
3、研究分析。根據取得的審計證據,對被審計單位遵守財務、會計制度等情況及各項資產的損益證據、資金掛賬情況進行分析。
4、形成意見。根據資產清查損益證據的要求,對被審計單位申報的各項資產的損益證據、資金掛賬的相關證據進行審核,審計意見如下:
資產盤盈審計情況金額:元
資產損失審計情況金額:元
資金掛賬審計情況金額:元
三、對資產清查結果的總體評價和判斷。
四、重大事項專項說明。
附件:1、資產負債清查表(見軟體)
2、資產盤盈明細表
3、資產損失明細表
4、資金掛賬明細表
***會計師事務所(蓋章中國註冊會計師(簽章)
中國xx
2023年x月x日中國註冊會計師(簽章)
附件xx單位資產盤盈明細表
單位:元
xx單位資產盤虧明細表
單位:元
xx單位資金掛賬明細表
單位:元
專項審計報告
審計報告 模版 公司 我們接受委託,審計了後附的xx公司截至x年x月x日的審計事項說明。以下內容略 年月日xx公司xx年審計報告 一 公司概況 要求披露公司的歷史沿革 歷次股東變更 經營範圍等內容。二 資本金 及到位情況 要求披露公司設立及歷次增資時資本金 及到位情況。三 2010年3月8日 融資性...
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專項審計報告範本
附件5 x 我們接受委託,對貴公司 專案從年月日至年月日的資金投入和使用情況進行專項審計。我們審閱了貴公司該專案執行期間的資產負債表 損益表以及相關會計賬薄 憑證等資料,查閱了該項目的立項申報材料及專案竣工總結 專案投資決算等檔案,並通過詢問 調查 檢查會計記錄等我們認為必要的審計程式。一 管理層的...