資產清查專項審計報告

2021-04-02 10:37:04 字數 1257 閱讀 4265

附件三:

***單位

審計單位:***會計師事務所****

聯絡**:***-******

傳真**:***- ***xx

(報告編號)

xx單位:

我們接受省財政廳委託,對xx單位截至2023年12月31日的資產清查結果進行審計。xx單位對建立健全內部控制制度,保護資產的安全和完整,保證會計資料和資產清查資料的真實性、完整性承擔責任;我們的責任是在實施審計工作的基礎上對xx單位資產清查結果的準確性、可靠性發表審計意見。在審計過程中,我們結合xx單位的實際情況,實施了包括檢查記錄或檔案、監盤實物、函證等我們認為必要的審計程式。

一、基本情況

主要包括:單位簡介,資產清查前資產、負債、淨資產金額,預算管理級次、資產總額、淨資產總額等。

二、審計方法

(一)資產清查依據

《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》

《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》

《中國註冊會計師審計準則》

《行政事業單位資產核實暫行辦法》

(二)工作基準日

xx單位資產清查工作基準日是2023年12月31日。

(三)審計過程

1、全面清查。對被審計單位資產進行清查及盤點;對負債及淨資產進行審查核對;對收支情況進行審核;對資產損益(資金掛賬)等相關證據進行審核。

2、調查取證。按照資產清查的有關規定及中國註冊會計師審計準則的要求,採用包括檢查記錄或檔案、檢查有形資產、函證等必要的審計程式對被審計的資產、負債、淨資產、收支、資產損益(資金掛賬)的有關情況進行審計取證。

3、研究分析。根據取得的審計證據,對被審計單位遵守財務、會計制度等情況及各項資產的損益證據、資金掛賬情況進行分析。

4、形成意見。根據資產清查損益證據的要求,對被審計單位申報的各項資產的損益證據、資金掛賬的相關證據進行審核,審計意見如下:

資產盤盈審計情況金額:元

資產損失審計情況金額:元

資金掛賬審計情況金額:元

三、對資產清查結果的總體評價和判斷。

四、重大事項專項說明。

附件:1、資產負債清查表(見軟體)

2、資產盤盈明細表

3、資產損失明細表

4、資金掛賬明細表

***會計師事務所(蓋章中國註冊會計師(簽章)

中國xx

2023年x月x日中國註冊會計師(簽章)

附件xx單位資產盤盈明細表

單位:元

xx單位資產盤虧明細表

單位:元

xx單位資金掛賬明細表

單位:元

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