ST嘉瑞 監事會對公司內部控制自我評價的意見 一

2021-06-26 03:28:12 字數 434 閱讀 8758

湖南嘉瑞新材料集團股份****監事會

對公司內部控制自我評價的意見

根據中國證監會《關於做好2023年年報編制、披露和審計工作的通知》[2010]37號、深圳交易所《關於做好上市公司2023年年度報告披露工作的通知》、《上市公司內部控制指引》等要求,結合公司的所處行業、經營方式、資產結構及自身特點,建立健全了相應的內部控制制度,保證了公司業務活動的正常開展和風險的控制,保護了公司資產的安全和完整。監事會通過閱讀《公司內部控制自我評價報告》,對《公司內部控制自我評價報告》發表意見:公司進一步建立健全了內部控制制度,保證了公司各項業務活動規範有序進行。

公司未有違反深圳**交易所《內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發生。公司內部控制自我評價全面、真實、準確,反映了公司內部控制的實際情況。對董事會自我評價報告無異議。

湖南嘉瑞新材料集團股份****監事會

2023年3月14日

ST春暉 監事會對公司內部控制自我評價的意見

廣東開平春暉股份 監事會 對公司內部控制自我評價的意見 根據中國證監會 關於做好上市公司2010年年度報告及相關工作的通知 深圳 交易所 上市公司內部控制指引 關於做好上市公司2010年年度報告工作的通知 的有關規定,公司監事會對公司內部控制自我評價發表意見如下 1 公司根據中國證監會 深圳 交易所...

東北製藥 監事會對公司內部控制自我評價報告的意見

東北製藥集團股份 監事會 對公司內部控制自我評價報告的意見 根據深圳 交易所 上市公司內部控制指引 關於做好上市公司2010 年年度報告工作的通知 有關規定,公司監事會對公司 內部控制自我評價報告 發表意見如下 1 公司根據中國證監會 深圳 交易所的有關規定,遵循內部控制的基本原則,按照自身的實際情...

沃華醫藥 監事會對公司內部控制自我評價報告的意見

山東沃華醫藥科技股份 根據深圳 交易 上市公司內部控制指引 企業內部控制基本規範 等 法律法規,公司監事會對2009年度公司內部控制自我評價報告發表意見如下 公司能夠根據中國證監會及深圳 交易所有關規定,結合自身的實際情 況,積極完善公司法人治理體系,加大內部控制制度的完善和檢查的工作力度,公司現行...