安全生產檢查制度1115

2021-05-24 07:57:18 字數 3786 閱讀 3574

受控狀態:受控檔案

發放形式:書面

生效日期:2014.11.08

1目的為規範公司安全生產監督檢查工作,執行安全生產管理規定,落實安全管理的主體責任,排除事故隱患,實現安全生產,特制訂本制度。

2適用範圍

適用於長春華翔本部及各子公司內部生產、生活的安全監督檢查工作。

3術語和定義

安全生產事故隱患:指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定,

或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管

理上的缺陷。

4 職責

4.1 辦公室

4.1.1負責公司安全管理相關制度的制定及修改。

4.1.2負責對公司各部門的安全生產狀況進行監督、檢查和評價。

4.1.3負責日常隱患的排查、責任認定及下達隱患整改並對查出的事故隱患進行登記。

4.1.4建立事故隱患資訊檔案,對各類隱患排查治理進行監督、檢查、考核。

4.2財務部

4.2.1負責事故隱患治理資金的落實。

4.3採購部

4.3.1負責責任部門對隱患整改過程中需要委外工作的配合。

4.4 各部門

4.4.1負責本部門安全生產檢查工作的組織落實和日常安全生產管理工作。

4.5.2負責安全隱患的整改工作。

5內容5.1安全檢查內容(具體詳見《安全生產檢查細則》)

5.1.1 各級各類人員安全意識及其履行安全職責的情況。

5.1.2各級專兼職安全隊伍的配備,專兼職安全管理人員工作情況。

5.1.3黨和****生產的方針政策、公司的安全規章制度和安全操作規程的執**況及公司領導指示的

執**況。

5.1.4勞動防護用品的配置及使用情況。

5.1.5裝置設施尤其是易造成重大損失的壓力容器、起重裝置、運輸裝置、電氣裝置、衝剪壓裝置、危險

作業和易發生工傷、職業中毒、火災、**等事故的裝置及其生產作業現場的安全狀況。

5.1.6安全裝置、職業危害防護設施是否完好並正常執行。

5.1.7危險化學品的採購、貯存、領取、使用、報廢等管理。

5.1.8事故預防措施和不安全隱患的處理整改情況

5.1.9作業環境(包括安全通道、通風、照明、物品放置、塵毒物危害、裝置設施布局等)是否符合職業

健康安全、文明生產要求。

5.1.10重要危險源管理和事故應急救援準備狀況等。

5.2安全檢查形式

分為公司級安全檢查、部門級安全自查、班組級安全檢查、日常性檢查、專業性檢查、季節性檢查、節假

日前後的檢查和其他安全檢查等。

5.2.1公司級安全檢查

總經理/運營總監帶隊,運營總監助理、人事行政總監助理、辦公室主任、辦公室安檢科科長、辦公室安

全消防管理員及各工廠廠長、裝置科科長參加,每月一次,檢查出的安全隱患由辦公室負責彙總。

5.2.2部門級安全自查

由部門領導帶隊,組織部門安全員、技術員和其它職能人員參加,每週一次,重點對本部門安全狀況進行

檢查,並將檢查和整改情況於每週五下班前報辦公室。

5.2.3班組級安全檢查

由班組長組織本班工人在各自工作範圍內,按時按點進行巡迴檢查,並嚴格履行交**制度,並將檢查結

果上報部門。部門負責對班組的檢查情況進行監督考核,辦公室定期對班組安全檢查的內容進行抽查。

5.2.4日常性檢查

每天由公司辦公室安全員聯合部門安全員進行巡迴檢查。隨時辨別生產過程中一切物的不安全狀態、人的

不安全行為及環境的不安全因素,並提醒操作者加以控制和調整,達到減少和防止**事故及職業危害的

發生。5.2.5專項(業)安全檢查

專項(業)安全檢查是指對容易發生嚴重事故的場所、裝置、操作工序進行在其專業範圍內的檢查。專項

(業)安全檢查由辦公室負責組織,專業相關部門參加。

5.2.6季節性安全檢查

季節性安全檢查由辦公室組織進行,相關部門參加,季節性檢查時間性較強,應在季節到來前就著手準備,

及早動手,消除隱患。

5.2.6.1防雷檢查由一二工廠裝置科參與實施。

5.2.6.2防洪檢查由辦公室負責組織實施。

5.2.6.3防暑降溫、防寒保暖檢查由一二工廠、物流交付部參與。

5.2.6.4防火檢查各部門參與實施。

5.2.7節假日安全檢查:

重要節假日(如:元旦、春節、五

一、十一等)前應進行安全檢查,節假日前的安全大檢查由運營總監帶

隊,辦公室牽頭,運營總監助理、人事行政總監助理、各工廠廠長及裝置科科長參加,綜合檢查節日加班

和節日前各項生產、檢修活動中的安全措施、防火措施及不安全因素,使節日後的各項生產活動有計畫、

有秩序地進行。

5.3安全檢查管理

5.3.1公司級別、專項檢查及日常檢查

5.3.1.1檢查人員應依據《安全生產檢查細則》認真細緻檢查廠區安全生產過程中存在的缺陷、隱患、有害與危險因素。

5.3.1.

2現場檢查過程中發現的隱患應當時記錄在《現場安全隱患檢查整改記錄表》中(表單一式兩聯,乙份辦公室留存,乙份被檢查部門留存),檢查結束,檢查人和被檢查部門安全員、部門負責人應共同在表單上確認簽字。

5.3.1.

3 檢查結束後乙個工作日內,辦公室對《現場安全隱患檢查整改記錄表》進行整理彙總後以電子版形式傳送給各被檢查單位,並抄送給運營總監助理、人事行政總監助理、運營總監及總經理。

5.3.1.

5被檢查單位應在接收表單後兩個工作日內根據表單要求反饋有效整改措施及完成時間,並認真、按時、保質保量進行有效整改,整改過程中如因物質或技術條件暫時無法整改的,被檢查部門應提交臨時防範措施,確保整改完成前不發生任何事故。整改過程中所涉及到需要公司領導審批的單據須報辦公室備案。

5.3.1.

5辦公室根據各被檢查部門提交的整改措施和完成時間應進行過程跟蹤,按照完成時間結點進行複查,並將完成情況記錄在《現場安全隱患檢查整改記錄表》中,檢查人和被檢查部門安全員、部門負責人共同在表單上確認簽字。

5.3.1.6辦公室對複查結果進行整理彙總後以電子版形式傳送給各被檢查單位,並抄送給運營總監助理、人事行政總監助理、運營總監及總經理。

5.3.2其他安全檢查

檢查中存在的問題,需循級上報。如部門級安全檢查發現的問題需上報至公司辦公室,科室級需上報至部門,班級級需上報至車間。由上級安全管理單位支援、監督下級單位安全隱患整改工作的落實。

5.3.3辦公室每月月初兩個工作日內將上月安全檢查及整改完成情況彙總,以《安全檢查隱患整改統計彙總表》的形式上報公司總經理。

5.4處罰

5.4.1檢查人員在檢查及複查過程中發現違反本制度要求的人員和部門,按照本制度以下處罰條款進行處罰。

5.4.2違反公司《勞保用品佩戴管理制度》的,按照《勞保用品佩戴管理制度》處罰條款執行。

5.4.3違反安全操作規程方面的,具體處罰如下:

5.4.5隱患整改處罰

符合以下情況,由辦公室每月進行彙總報人事行政部進行績效考核。

5.4.5.1被檢查部門安全員或負責人拒絕在《現場安全隱患檢查整改記錄表》中簽字。

5.4.5.4被檢查部門未按規定日期完成隱患整改。

5.4.5.4被檢查部門對下達的隱患整改不到位的。

5.4.5.5被檢查部門對下達的隱患整改經驗證無效的。

5.4.5.5被檢查部門未完成整改期間出現隱患造成的工傷。

5.4.5.6被檢查部門未按規定時間提交整改措施及完成時間。

6相關檔案

《現場安全檢查細則》

《勞保用品佩戴管理規定》

7相關記錄

7.1 《安全隱患整改統計彙總表

7.2《現場安全隱患檢查整改記錄表》

表單編號:檢查制度-001

表單編號:檢查制度-002

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