交誼舞愛好者協會財務制度

2021-04-12 19:47:40 字數 2679 閱讀 1760

重慶工業職業技術學院交誼舞協會財務管理制度

總則第一條為加強協會的財務管理,健全財務制度,規範經費收支,保障協會工作的正常執行,根據《重慶工業職業技術學院交誼舞協會章程》的規定,制定本制度。

第二條本制度適用範圍為重慶工業職業技術學院交誼舞協會(下簡稱協會)。

財務管理設定

第三條財務管理由協會秘書處具體經辦,重慶工業職業技術學院企業經營沙盤協會會長為總責任人,分管副會長對協會具體事宜負責。

第四條秘書處應設定專人專門負責財務管理,實行對賬、物實行分別管理。設定協會財務總賬和各類專項資金明細賬。設定原始憑證以及各種單據的保管夾,以便對原始憑證、記賬憑證和各種單據的整理和保管,不易遺失,損毀。

第五條各種財務收支兩條線的登記必須按照規定程式,必須準確填寫單據**、時間、大小寫金額、事由等明細項。所有財務報表不得擅自塗改,不得補填,漏填。查實有誤的,需經分管副會長同意,確認是否更正或重新開具。

確認更改的財務報表或各種單據需由負責人簽字並蓋章。

第六條各種財務收支的登記及處理均以權責發生制為依據。

財務收入

第七條協會的財務收入主要的**包括:

(一) 團委及其他上級組織撥款

(二) 贊助收入

(三) 捐贈收入

(四) 獲得獎勵

(五) 其他收入

財務收入的內容包括但不限於:

(一) 現金

(二) 實物

第八條取得財務收入後,經手人須在一日內將所得財務收入送交秘書處。秘書處相關人員進行填寫登記(一式兩份),並將所得收入記入財務總賬;需要設立明細賬的專項資金,按規定設立明細賬。簽收單乙份交財務送交人,乙份留秘書處作為原始憑證保管。

第九條協會財務收支情況應定時(每個月、每季度、每半年度、每年度)向校團委做詳細的財務匯報,並將相關資料向協會成員公開。

第十條財務收入中的現金應在銀行設立活期賬戶保管,實物應根據其性質進行分類,並由相關人員加以妥善保管。

財務支出

第十一條協會財務支出實行「量入為出」原則。做到勤儉節約,科學配置資源,努力節約支出,提高資金的的使用效率。

第十二條協會財務支出途徑主要包括:

(一)協會大型活動

(二)專項資金使用

(三)獲得資金使用批准的各部門活動

(四)獲得資金使用批准的會員服務隊活動

(五)其他獲得資金使用批准的活動

(六)會員表彰或獎勵

財務支出的內容包括但不限於:

(一)現金

(二)實物

第十三條獲得資金使用批准的部門、會員和其他活動的資金,原則上採取先墊後報的方式,即先由活動負責人墊付資金,活動後再出具相關單據至秘書處報賬。

(三) 報賬時需持有的單據包括:會長簽署意見的《活動申報表》、活動的財務使用清單、籤蓋有財務專用章的發票單據(發票單據需填寫具體開票時間、有相關單位的財務專用公章、詳細金額和專案等資訊,發票抬頭為「重慶工業職業技術學院企業經營沙盤協會」或者「重慶工業職業技術學院團委」)。

(四) 收據需經會長同意後方予報銷。

第十四條秘書處經辦人員審核發票無誤後,按照發票金額支付現金。同時申領人填寫收據(一式兩份),並由申領人和秘書處經辦人員簽章。收據乙份交申領人,另乙份連同發票留秘書處作為原始憑證保管。

同時將支出專案記入財務總賬。

第十五條協會大型活動及金額大於100元的活動,協會可預支資金。需該活動財務負責人持會長團簽章的《活動申報表》至秘書處申領。秘書處負責人員根據《活動申報表》中的「財務預算」劃撥資金和物品。

有會長審批意見的,以審批意見為準。

第十六條秘書處支出資金時,需申領人填寫收據(一式兩份),詳細記錄支出時間、事由、大小寫金額、購買物件等情況,並由申領人和秘書處經辦人員簽章。收據乙份交申領人,乙份留秘書處作為原始憑證保管。同時將支出專案記入財務總賬。

第十七條協會預支資金的活動,活動結束後,該活動的財務負責人必須持預支收據和附有相關發票的財務使用清單至秘書處報賬。報賬程式同第十三條。

第十八條對於預支資金的報賬,根據財務使用清單,實報實銷,資金有剩餘的,秘書處應**資金,並登記收入,開出收據;資金超出的,經會長書面批准後,方可報賬。

第十九條專項資金的使用。若專項資金有具體財務使用要求,依據該要求執行,若無要求,參照其他資金使用方式執行。

第二十條若在緊急情況下需使用資金,可以**或口頭取得會長同意,秘書處確認無誤後發放資金。但應在之後立即補辦手續。

(五) 財務核查

第二十一條秘書處每月進行一次財務審計。審計內容包括:

(一)財務收支以及餘額是否匹配

(二)賬戶登記是否真實、及時、準確和清晰

(三)原始單據是否和賬戶登記相符,是否有損毀;審計過程中,若發現問題,應立即上報會長並做出相應的解決。

第二十二條秘書處有權力和義務考察資金使用效率,並向會長提出相關意見和建議。

第二十三條會長不定時對財務狀況進行核查,原則上一學期不得少於一次。

第二十四條每學期末,會長需在會長例會、部長例會和會員代表大會上做本學期財務報告。部長例會和會員代表大會成員有權對財務報告提出置疑,或不通過該報告。

責任認定

第二十五條財務管理的責任人包括:會長、秘書處分管副會長、秘書處部長、具體財務負責副部長;各申請資金的負責人等;

第二十六條若財務報告被置疑,會長需根據置疑內容,由執行會長負責核實、調查,並公布調查結果和處理結果。

第二十七條由於財務相關負責人個人原因造成的錯誤或損失,需該人承擔相關責任;由非人為原因造成錯誤或損失,由會長團商議解決。

第二十八條財務責任的處理方式包括:警告、嚴重警告、賠償、追回款項、銷賬等。

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