中色股份內部控制評價意見n

2021-03-04 00:38:50 字數 449 閱讀 6503

中天運會計師事務所****jonten cpas1 中國有色金屬建設股份****

內部控制評價意見

中國**監督管理委員會北京監管局:

我們接受委託對中國有色金屬建設股份****(以下簡稱「中色股份公司」)2023年度的財務報表進行審計,根據貴局《關於做好北京轄區上市公司2023年年度年報工作的通知》的規定,對中色股份公司與財務報告編制相關的內部控制予以了必要關注。

我們並未與中色股份公司簽訂協議針對內部控制發表鑑證意見,而是在開展財務報告審計工作過程中,實施了了解、測試和評價相關內部控制設計的合理性和執行的有效性等我們認為必要的審計程式。實施前述程式的目的是為了識別潛在錯報的型別、考慮導致重大錯報風險的因素,以及設計和實施進一步審計程式的性質、時間和範圍,並不針對內部控制提供類似於鑑證意見的保證。

在財務報告審計過程中,。

中天運會計師事務所****

二○一一年四月一十九日

吉電股份財務報告內部控制制度n

吉林電力股份 財務報告內部控制制度 經2011年4月15日召開的第五屆董事會第三十一次會議審議通過 1目的為了規範公司財務報告內部控制,保證財務報告的真實 完整。2適用範圍 公司本部。所管單位參照執行。3定義3.1財務報告 是指公司對外提供的反映公司某一特定日期財務狀況和某一會計期間經營成果 現金流...

中色股份 2023年半年度業績預告公告n

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麗鵬股份關於公司內部控制鑑證報告n

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